借:银行存款 贷:财务费用(结息收入以红字借记) 具体步骤如下: 打开金蝶软件,在主页面选择输入公司名称和核算项目。 点击确定,进入页面后点击财务模块。 在财务模块中,点击凭证录入,进入凭证新增页面。 输入摘要,点击科目,输入借方金额和贷方金额,点击保存即可

企业收到银行的季度结息0.03元,如何做会计分录
以前收到银行结息做的会计分录是 借,银行存款 100 贷,财务费用-利息收入 100(正数) 现在发现财务费用应该用负数表示,那我应该如何调整错误的会计分录,已经结账
老师,我现在用金蝶软件做账,凭证已经录完。现在要如何结账?是不是要把收入手写结转成成本呀?具体如何写分录和流程
我用金蝶云做原材料入库,分录很简单有几百条,都要写各自的型号,我有个EXCEL表格,如何批量做账呢?
收批量结息应该如何做会计分录入金蝶账
老师,发票开了,但是不能报销,开票认又丢了一联,又补救措施吗?
老师,麻烦发一下加油站最近做账的课程。需要注意事项,
老师,外贸型企业,要退税的进项发票1月不小心勾选了增值税抵扣形成了留底,这种情况下直接进项转出红冲重开发票可以吗?
老师,个体工商户,报年报,经营所得这张表,有营业外收入,是不到30万不用交的税,做了营业外收入,是这样做吗?
做过出纳,只有初级,想做代理记账会计,是考中级还是先学实操
如果公司第一季度企业所得税应纳税所得额 超过300万 季度申报 就得25%缴纳企业所得税 第二季度小于300万的 话还是按25% 这个缴纳企业所得税吗
六税两费 是分别指的什么? 为啥 只交城建税和教育税附加和地方教育税附加呀
老师 社保是怎么申报啊
老师你好,建筑公司现在需要开具发票,但是这个项目是3年前的,甲方付款60%,工程已完工,发票当时没有开具,现在要全额开具完成后付尾款,这种账务怎么处理
应付账款科目余额表和供应商往来账期末余额对不上,主要是什么