你好,放到发票,当月就可以 当下一个月认证了之后没有原始凭证

这个月收到发票,但下个月才支付款项,那么收到的发票应该装订在这个月,还是装订在支付时?
老师你好,请问一下我上个月做帐有待认证的发票,以前也没把它转成进项抵扣,也忘记了把待认证的转成进项发票,这个月我是直接把待认证的发票转成进项吗?
你好老师,请问一下装订凭证购进商品进项发票是按整个月的装订还是按抵扣的装订。账是按整个月的做
老师 专票 发票联我入账和记账凭证装订,抵扣联次我单独装订,有个疑问。当月的拿到手发票有全部入账了,但是有一部份做待认证,待认证发票发票联次和抵扣联次如何在实务中正确装订处理。是不是借库存 待认证,这发票联次正常和凭证装订,然后抵扣联次就哪个月认证当月装?还是,待认证发票 抵扣联次和发票联次都改在当月。
老师你好我3月做了待认证进项税50000,4月才认证,请问这个待认证抵扣发票装订,是装在3月还是装在4月
应交税费一待认证进项税额 这个科目一般在什么情况下这样记录?
老师,技术合同备案的期限就是只要在合同期限内都可以备案的吧?
存货的科目代码是1403吗
存货科目代码是什么,erp系统里面
增值税进项怎么勾选,怎么核对注意事项?
增值税进项怎么勾送给,怎么核对注意事项?
我们是工程公司 分包方筹划业务的时候 税务怎么谈判 料工费怎么分配 好比实际业务是包工包料 但是材料我们帮忙代采购 那就相当于合同变成了劳务对么
老师,底薪1800元,10月份上班4天,是多少工资
能找一下刘艳红老师吗?
老师您好,麻烦问下公司卖股票后的投资收益,申报增值税时申报表填写在表一的未开票收入中,公司有进项票,可以用来抵扣吗?听说这类未开票收入即便有进项也是不能抵的是吗?
老师是不是待认证的发票,放下个月里装订
当月做到当月就可以的,你下一个月认证了之后,没有原始凭证。
你的意思是当月认证的装一起,抵扣联待认证下个月再认证的,放下个月里装订,对吗
抵扣联他不做原始凭证,他是单独装订,和你的底库清单一块儿。