可以的,手续费是银行收的还是平台收的?还是哪儿收的?你就是按月确认就行,后面回来发票就可以。
老师,①关于增值税表,这个月既买了新的股票又卖了之前的股票,增值税附表三里面的第四行:价税合计额填什么金额?是填卖股票的金额(不包含手续费过户费和印花税的金额吗?)是这样吗?然后发生额填的是这次新买的股票的成本价(不包含手续费的那些金额),实际扣除额我填的和发生额一样,这样对不对?然后增值税附表一里面开具其他发票的销售额,我填的是卖出的股票的成交价(包含手续费过户费和印花税的金额)减去卖出的股票的买入价(包含手续费等费用的金额),这样对吗? ②关于其他税费的印花税,购销合同里面的采购原材料,我们买的是有商业折扣2%的,但是我们并没有享受折扣,因为我们还是到三十天后才付款,就没有折扣了,那我们计提印花税的时候购销合同的金额还是按折扣后的不含税价格吗?
老师 就是我们收的款是通过一个app收款 然后这个app有手续费 但是这个手续费就是金额是按月合计开的 我们是小规模季度报税 我做的账呢 手续费是一笔笔录进去的 这个app给开的发票呢是合计金额开了一张 那我应该怎么办呢
老师 就是我们收的款是通过一个app收款 然后这个app有手续费 但是这个手续费就是金额是按月合计开的 我们是小规模季度报税 我做的账呢 手续费是一笔笔录进去的 这个app给开的发票呢是合计金额开了一张 那我应该怎么办呢
老师 我们有一个app 是收培训费 小规模企业 然后 会有手续费 它的手续费不能一张张打发票 它只能打印合计金额 然后我4月 6月 7月 都有手续费 但是我是一笔笔录的 那手续费合记金额发票应该怎么弄啊
老师 我们有一个app 是收培训费 小规模企业 然后 会有手续费 它的手续费不能一张张打发票 它只能打印合计金额 然后我4月 6月 7月 都有手续费 但是我是一笔笔录的 那手续费合记金额发票应该怎么弄啊
居民个人来自境外所得应补缴的税款为什么是用来自该国的可抵免限额减去在该国已缴纳的税款,而不是用我国税法计算出来的应纳税额减去在该国已缴纳的税款?
老师,你好!想问一下,外账的库存表,本期出库总金额可以按照发票的不含税金额填写吗?还是要用期初总金额加上本期入库总金额除以期初数量加上入库数量,得出本期出库单价,然后用本期出库数量乘以单价,得出本期出库总金额?那个比较合理?
高新企业对人工费、材料费占比有没有要求?
增加的办税人员和管理人员有啥区别?
到一家新公司上班可以补缴社保吗?
老师,我们单位是4月份新参保单位。上个月由于我这边办理参保比较晚,只缴纳了4月份失业保险单位和个人部分。我今天又申报缴纳了4月份的养老,工伤,5月份养老,工伤,失业,医疗保险。我们公司是5月份发放4月份工资。请问我这边是要在工资表里只先代扣4月份个人承担部分的社保,还是说5月份的社保个人承担部分也在4月份工资里先扣了?我主要是不清楚,一般社保是当月缴纳当月的社保,而大多公司是当月发放上月工资。
已经失业一年了,可以办理失业保险金吗
老师,只有工伤保险是单位承担吗?请问个人承担的需要从工资里面扣除的社保,是有养老保险,失业保险,医疗保险(基本医疗保险、大病医疗保险)和生育保险吗?
年度汇算清缴的A105050表的工资薪金支出的中的税收金额应该取个税系统的2月至次年1月申报工资吗?还是不能这样用,求教应该怎么取数
你好,老师,我们之前是小规模,然后,4月中旬,会计提交了升为一般纳税人的申请,从3.1开始生效。我在4月申报的时候,申报了一个1.1到3.31的小规模增值税申报表,又申报了一个3.1到3.31一般纳税人的申报表。然后都申报完毕了。今天开始申报4月份增值税,怎么主页面没有,在进入查看纳税信息,除了个人所得税是月报,其他的全部都是季报,这个是咋回事啊
是 我就不知道 这个合记发票 怎么弄 因为录的时候是一笔笔的
回来发票时,把没有发票的分路红冲,然后再按发票一笔入账就行了。
分录咋做 那可不可以说合计发票只贴在最后一张手续费上呢
可以的,然后咱写一个说明就行。
还有就是我纳税申报时 财务报表利润表是营业成本是负数 这样正常吗
成本是负数不正常,你是啥情况产生的?你是红冲成本了,然后后期没有发生吗?
我暂估成本了 后来又冲销了 就是年度暂估成本180000 后来又冲销了
那要是真实的可以,你看系统申报能通过就行。