可以的,手续费是银行收的还是平台收的?还是哪儿收的?你就是按月确认就行,后面回来发票就可以。
老师,①关于增值税表,这个月既买了新的股票又卖了之前的股票,增值税附表三里面的第四行:价税合计额填什么金额?是填卖股票的金额(不包含手续费过户费和印花税的金额吗?)是这样吗?然后发生额填的是这次新买的股票的成本价(不包含手续费的那些金额),实际扣除额我填的和发生额一样,这样对不对?然后增值税附表一里面开具其他发票的销售额,我填的是卖出的股票的成交价(包含手续费过户费和印花税的金额)减去卖出的股票的买入价(包含手续费等费用的金额),这样对吗? ②关于其他税费的印花税,购销合同里面的采购原材料,我们买的是有商业折扣2%的,但是我们并没有享受折扣,因为我们还是到三十天后才付款,就没有折扣了,那我们计提印花税的时候购销合同的金额还是按折扣后的不含税价格吗?
老师 就是我们收的款是通过一个app收款 然后这个app有手续费 但是这个手续费就是金额是按月合计开的 我们是小规模季度报税 我做的账呢 手续费是一笔笔录进去的 这个app给开的发票呢是合计金额开了一张 那我应该怎么办呢
老师 就是我们收的款是通过一个app收款 然后这个app有手续费 但是这个手续费就是金额是按月合计开的 我们是小规模季度报税 我做的账呢 手续费是一笔笔录进去的 这个app给开的发票呢是合计金额开了一张 那我应该怎么办呢
老师 我们有一个app 是收培训费 小规模企业 然后 会有手续费 它的手续费不能一张张打发票 它只能打印合计金额 然后我4月 6月 7月 都有手续费 但是我是一笔笔录的 那手续费合记金额发票应该怎么弄啊
老师 我们有一个app 是收培训费 小规模企业 然后 会有手续费 它的手续费不能一张张打发票 它只能打印合计金额 然后我4月 6月 7月 都有手续费 但是我是一笔笔录的 那手续费合记金额发票应该怎么弄啊
今年9月份,说全国都要购买社保这个政策是吧?但是我总感觉不大现实,公司里有些老员工50多周岁了,他们前面就不怎么买,也不知道他们能在这公司干多久?到底要不要买,应该做怎么样的决策和防备好呢?左右都是难!诶!这个政策简直了!太片面了描述的!
这里为啥是合同负债呢。
报考了25年的中级,但我感觉我考不过,因为我没有做到题,我只听了几遍课,没做题。深思熟虑后我不想去考,我想备考26年的注会,然后26年再去参加中级考试。但我想从9月份开始备考注会的4门:会计,税法,经济法,财务成本管理。这样备考可以吗?到明年的8月份去考试,这次我要先预习,然后听课,再做题。争取在考试前过3遍。9.11.1.3(会计和财管)10.12.2.4月份(税法和经济法)。这次我扎扎实实的来,成绩不会陪着演戏,不能假学习,不要拿孩子当借口。可以不,一年冲这4门
注会会很难考吗,一年备考3科通过率大不
这里股票的发行费,为何计入成本,方老师讲股票的发行费很独立,冲减资本公积。第三张是方宁老师的教案
同样都是现金捐赠,为何一个确认捐赠收入,一个不能确认捐赠收入?
麻烦老师看一下,第三题的第三小问,我算出来始终等于5,答案给的20,麻烦老师解答一下!
老师!怎么判断哪个方案适合谁?
你好老师,这个应交税费应交增值税进项税额,和应交税费应交增值税销项税额,进项税额转出余额,怎么对冲掉呢
老板嫌未分配利润太多,怎么做能在不少交企业所得税的情况下减少未分配利润
是 我就不知道 这个合记发票 怎么弄 因为录的时候是一笔笔的
回来发票时,把没有发票的分路红冲,然后再按发票一笔入账就行了。
分录咋做 那可不可以说合计发票只贴在最后一张手续费上呢
可以的,然后咱写一个说明就行。
还有就是我纳税申报时 财务报表利润表是营业成本是负数 这样正常吗
成本是负数不正常,你是啥情况产生的?你是红冲成本了,然后后期没有发生吗?
我暂估成本了 后来又冲销了 就是年度暂估成本180000 后来又冲销了
那要是真实的可以,你看系统申报能通过就行。