当月应该缴纳,没有交的需要提现,应交税费、
你好,老师,我们公司是物业公司,之前电没有交给国家电网时,收业主的电费做的预收账款。现在交国家电网了,要将业主剩余电卡上的钱冲抵物业费。该怎么做分录
问,物业公司,收费员先往电卡里充电费200元,是以楼宇去充值电卡,等业主来交物业费的时候再一起收电费,这现在需要做账吗?
老师,我们是物业公司,有一户业主把房子租给租户,租户交了物业费,但是其实物业费不需要交,业主想让租户交再退给自己,现在租户打款给我们账上的,现在要退怎么退给业主呢,账务怎么处理
物业行业小规模纳税人,业主缴纳从去年到现在的物业管理服务费,并要求开发票,业主未交费部分我每月已按借:应收账款,贷主营业务收入,应交税费处理,请问我现在如何账务处理呢?
我们是一家小规模纳税人,物业公司,平时的物业费我是按月确认一次收入,对于当月应交而没交的我是借应收款账款,贷主营业务收入,应交税费,现在欠费收不到了,公司要免掉他这几个月的物业费,我是把分录红冲,还是计入借营业外支出呢,贷应收账款呢?
老师您好,客户用银行汇票付货款给我们,我们又将这张汇票背书给我们的供应商,如何进行会计处理?
酒店装修,清理垃圾费10万元,记入什么科目?
往来大、资产大、实收资本实缴情况,影响股权变更吗?影向税吗?
一般纳税人酒店,小企业会计准则,筹备期,酒店是租的,发生的电梯检测费计入哪个科目
第十一栏不理解。为什么?预收账款和存货居高不下,可能少计收入?为什么会理解为少计收入。
你好,工资和社保的计提缴纳 一家公司,工资应发10,个人承担社保-医保、养老、工伤。一起是1,单位承担2。 借:管理费用-工资 10 贷:应付职工薪酬-工资10 借:管理-社保2 贷:应付职工薪酬-社保2 缴纳社保的时候 借:应付职工薪酬-社保2 其他应收款-个人承担社保1 贷:银行存款3 有个问题是,每个月企业缴的社保只是其中的一项。比如:7月可以缴的是3月份的医保。他们那边不给完税证明看不出来缴的什么。导致其他应收款这边不知道应该扣员工多少。可以在缴纳的时候。全部 借:应付职工-社保3 贷:银行存款3 到年底一次性 借:其他应收款-个人承担社保1 贷:应付职工-社保1
董老师 在线吗?有问题想咨询~
老师发一下7月季报的流程
老师,本公司是小规模纳税人,干餐饮的,申报增值税时发现开了一张专票出去,该怎么办呢
手机上能不能使用软件账套操作