您好,借:应付账款 贷:预收账款, 这个分录把往来调平

你好老师,年初A企业预付账款10000元,今天,收到15000的货,那现在就是预付账款贷方余额了,还是再新建个应付账款A企业的账户呢???
老师你好。 我们是外贸企业 4月收到预付款 借:银行存款 贷:预付账款 7月收到客户尾款: 借:银行存款 贷:应收账款 确认主营业务收入 借:预付账款 应收账款 贷:主营业务成本 这样可以吗?
老师,你好!我有两笔款项!一个预付账款!一个预收账款!现在确定都是没有发票了的,该怎么做账呢?原来预付做的:借:应付账款!贷:银行存款!预收做账:借银行存款,贷:预收账款! 现在确定没有发票,该怎么做账冲销预付预收呢?
老师和同一个往来企业既有应收账款也有应付账款怎么办?
你好老师!我企业同上游企业有预收账款,也有应付账款,那么预收来的款项正好是我企业应付账款怎么做账走平呢
郭老师,电商出口和一般贸易出口有哪些不一样的地方,需要我们会计申报什么数据,比如申报清单,,,收汇申报
个体户经营者不能申报工资,但可以买社保,买社保公司出部分,能不能列入管理费用
高新技术企业无法区分费用化和资本化,支出全部计入费用化了!后续又形成了无形资产,那这个无形资产以多少价值入账呢?
个体承包者→资质劳务公司挂靠→甲方公司,作为个人承包者,预计工期两年半工程款约300万,作为个体承包者,一是在资质公司民工发工资,还是自己成立劳务公司,两者优劣点有哪些,谢谢!
专属于债务人的权利其中养老保险已经超过基本保障,可以执行超过基本保障的养老金吗?
你好老师,2026年6月1号开始,开票机械租赁费发票(干租和湿租),分别怎么开?
做社保分录的时候直接借管理费用社保,贷银行存款可以吗?
1、个体户没登记税务,可以直接变法人吗, 2、公司注销税务后,想变股东,必须恢复税务再变吗
老师您好,请问6月发四月的工资,6月份怎么做账,计提应该计提几月的,6月份做哪些分录,报个税报几月份的呢
以前现代服务*直播服务费怎么开不了呢,是改成生产生活服务了吗?
你好老师!当时做了预收在贷方怎么走平啊
应付账款在贷方
您好,现在应付和预收余额分别在借方还是贷方呀,金额多少,我来写分录
预收账款和应付账款贷方是59000
您好,不可能都是贷方余额吧,都是贷方的话,都是负债呀
就是说我们多收来预收来款项是返给我们的应得的,正好我们也欠对方这些钱
您好,我们的账不对了,欠对方的钱,还多收人家的钱,我们怎么样都是多收钱了,不可能平的
多收部分是返给我们的,欠对方钱是另项业务,正好抵了
你好老师!上笔预收做到哪里把收到对方多给的钱和应付账款相抵呢?
您好,不好意思啊,还是觉得不对,多收是返我们的,我们应得的,这跟供应商没有关系了,那怎么欠人家的钱抵呀,该给的人家都给了,现在欠人家的钱就是我们要给人家嘛,
你好老师!老师可以是我们是互相欠款我们有对方欠款是另一张业务,之前业务是我们应收账款收回来了他还给了返利通过银行收到了
您好,谢谢您的理解,我是真的没有理解到才一直向您取信息。对方把该返的都返给我们了,那我们欠人家要付给人家嘛,您说对不对呀
你好老师!是我思路错误,我自己解决了。谢谢!
您好,那太好了哇,祝您事事顺心!