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你好老师!我企业同上游企业有预收账款,也有应付账款,那么预收来的款项正好是我企业应付账款怎么做账走平呢

2023-10-18 11:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-18 11:58

您好,借:应付账款 贷:预收账款, 这个分录把往来调平

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快账用户5922 追问 2023-10-18 12:02

你好老师!当时做了预收在贷方怎么走平啊

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快账用户5922 追问 2023-10-18 12:03

应付账款在贷方

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齐红老师 解答 2023-10-18 12:07

您好,现在应付和预收余额分别在借方还是贷方呀,金额多少,我来写分录

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快账用户5922 追问 2023-10-18 12:22

预收账款和应付账款贷方是59000

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齐红老师 解答 2023-10-18 12:28

您好,不可能都是贷方余额吧,都是贷方的话,都是负债呀

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快账用户5922 追问 2023-10-18 12:29

就是说我们多收来预收来款项是返给我们的应得的,正好我们也欠对方这些钱

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齐红老师 解答 2023-10-18 12:34

您好,我们的账不对了,欠对方的钱,还多收人家的钱,我们怎么样都是多收钱了,不可能平的

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快账用户5922 追问 2023-10-18 12:38

多收部分是返给我们的,欠对方钱是另项业务,正好抵了

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快账用户5922 追问 2023-10-18 12:48

你好老师!上笔预收做到哪里把收到对方多给的钱和应付账款相抵呢?

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齐红老师 解答 2023-10-18 13:09

您好,不好意思啊,还是觉得不对,多收是返我们的,我们应得的,这跟供应商没有关系了,那怎么欠人家的钱抵呀,该给的人家都给了,现在欠人家的钱就是我们要给人家嘛,

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快账用户5922 追问 2023-10-18 13:17

你好老师!老师可以是我们是互相欠款我们有对方欠款是另一张业务,之前业务是我们应收账款收回来了他还给了返利通过银行收到了

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齐红老师 解答 2023-10-18 13:22

您好,谢谢您的理解,我是真的没有理解到才一直向您取信息。对方把该返的都返给我们了,那我们欠人家要付给人家嘛,您说对不对呀

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快账用户5922 追问 2023-10-18 13:24

你好老师!是我思路错误,我自己解决了。谢谢!

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齐红老师 解答 2023-10-18 13:31

您好,那太好了哇,祝您事事顺心!

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您好,借:应付账款 贷:预收账款, 这个分录把往来调平
2023-10-18
你好,没有影响的,但是同一个客户最好用一个往来。
2022-04-08
你好 现在收到商品了吗 
2023-01-05
你好,年初是A预付账款10000,收到15000,就冲10000,还有5000入应付账款.不是预付账款余额.
2022-01-10
同学您好,可以定期对冲,或只选用一个主要科目记往来
2023-03-04
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