您好,借:应付账款 贷:预收账款, 这个分录把往来调平

你好老师,年初A企业预付账款10000元,今天,收到15000的货,那现在就是预付账款贷方余额了,还是再新建个应付账款A企业的账户呢???
老师你好。 我们是外贸企业 4月收到预付款 借:银行存款 贷:预付账款 7月收到客户尾款: 借:银行存款 贷:应收账款 确认主营业务收入 借:预付账款 应收账款 贷:主营业务成本 这样可以吗?
老师,你好!我有两笔款项!一个预付账款!一个预收账款!现在确定都是没有发票了的,该怎么做账呢?原来预付做的:借:应付账款!贷:银行存款!预收做账:借银行存款,贷:预收账款! 现在确定没有发票,该怎么做账冲销预付预收呢?
老师和同一个往来企业既有应收账款也有应付账款怎么办?
你好老师!我企业同上游企业有预收账款,也有应付账款,那么预收来的款项正好是我企业应付账款怎么做账走平呢
老师,小企业会计准则 ,25年没有计提年终奖,26年1月补计提,计入当期费用,那汇算清缴可以全额扣除吗
我们采购材料委托生产,这种成本怎么算
老师,我2025年做了增值税申报表未开票收入,2026年3月开了发票,怎么填写申报表
老师,请详细说一下互贸区一抵九的政策
老师,税前金额和含税金额什么区别?
老师,请教下 五金,其他加工,现在税务编码是多少,20105还能用吗
老师公司购买房屋的那些税可以计入固定资产里面呢?
合同印花税按次缴纳,借:税金及附加,贷:银行存款,这样可以吗?还是走应交税费?
总分公司怎样申报工商年报?生产经营和社保信息填汇总数据还是各自填自己的?总分公司税务方面是各自申报增值税,财务报表和企业所得税汇总在总公司申报
我们在一笔股权500万在A银行,现在这家银行要合并给另B银行了,那现在我们就把我们在的股权折价卖给个人C,但A银行说股权转让协议要用他们的版本,协议里的转让价款是500万,付款时间是协议签署后3天内支付,我跟A银行说我们是折价卖给C的,且3天内C不可能付得完款,A银行说:我们写是这样写,后续你们自己落实转账时间问题,我们不过问,只要你们双方同意就行,请问一下A银行这个说法成立吗?@董孝彬
你好老师!当时做了预收在贷方怎么走平啊
应付账款在贷方
您好,现在应付和预收余额分别在借方还是贷方呀,金额多少,我来写分录
预收账款和应付账款贷方是59000
您好,不可能都是贷方余额吧,都是贷方的话,都是负债呀
就是说我们多收来预收来款项是返给我们的应得的,正好我们也欠对方这些钱
您好,我们的账不对了,欠对方的钱,还多收人家的钱,我们怎么样都是多收钱了,不可能平的
多收部分是返给我们的,欠对方钱是另项业务,正好抵了
你好老师!上笔预收做到哪里把收到对方多给的钱和应付账款相抵呢?
您好,不好意思啊,还是觉得不对,多收是返我们的,我们应得的,这跟供应商没有关系了,那怎么欠人家的钱抵呀,该给的人家都给了,现在欠人家的钱就是我们要给人家嘛,
你好老师!老师可以是我们是互相欠款我们有对方欠款是另一张业务,之前业务是我们应收账款收回来了他还给了返利通过银行收到了
您好,谢谢您的理解,我是真的没有理解到才一直向您取信息。对方把该返的都返给我们了,那我们欠人家要付给人家嘛,您说对不对呀
你好老师!是我思路错误,我自己解决了。谢谢!
您好,那太好了哇,祝您事事顺心!