您好,借:应付账款 贷:预收账款, 这个分录把往来调平

你好老师,年初A企业预付账款10000元,今天,收到15000的货,那现在就是预付账款贷方余额了,还是再新建个应付账款A企业的账户呢???
老师你好。 我们是外贸企业 4月收到预付款 借:银行存款 贷:预付账款 7月收到客户尾款: 借:银行存款 贷:应收账款 确认主营业务收入 借:预付账款 应收账款 贷:主营业务成本 这样可以吗?
老师,你好!我有两笔款项!一个预付账款!一个预收账款!现在确定都是没有发票了的,该怎么做账呢?原来预付做的:借:应付账款!贷:银行存款!预收做账:借银行存款,贷:预收账款! 现在确定没有发票,该怎么做账冲销预付预收呢?
老师和同一个往来企业既有应收账款也有应付账款怎么办?
你好老师!我企业同上游企业有预收账款,也有应付账款,那么预收来的款项正好是我企业应付账款怎么做账走平呢
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
你好老师!当时做了预收在贷方怎么走平啊
应付账款在贷方
您好,现在应付和预收余额分别在借方还是贷方呀,金额多少,我来写分录
预收账款和应付账款贷方是59000
您好,不可能都是贷方余额吧,都是贷方的话,都是负债呀
就是说我们多收来预收来款项是返给我们的应得的,正好我们也欠对方这些钱
您好,我们的账不对了,欠对方的钱,还多收人家的钱,我们怎么样都是多收钱了,不可能平的
多收部分是返给我们的,欠对方钱是另项业务,正好抵了
你好老师!上笔预收做到哪里把收到对方多给的钱和应付账款相抵呢?
您好,不好意思啊,还是觉得不对,多收是返我们的,我们应得的,这跟供应商没有关系了,那怎么欠人家的钱抵呀,该给的人家都给了,现在欠人家的钱就是我们要给人家嘛,
你好老师!老师可以是我们是互相欠款我们有对方欠款是另一张业务,之前业务是我们应收账款收回来了他还给了返利通过银行收到了
您好,谢谢您的理解,我是真的没有理解到才一直向您取信息。对方把该返的都返给我们了,那我们欠人家要付给人家嘛,您说对不对呀
你好老师!是我思路错误,我自己解决了。谢谢!
您好,那太好了哇,祝您事事顺心!