借预付账款 贷银行存款 收别人的房租 借银行存款 贷其他业务收入 应交税费 借其他业务成本 贷预付账款 按月的
老师,收到一张房租发票,这张发票抬头是我们公司,但是金额是我们和其他单位俩家付的房租,怎么入账?
老师,两个公司共同使用同一个办公室,但是房租发票只开了一个公司的,那么收到房租发票的这家公司可以给另外一家公司开分割单吗,收到房租发票分割单的这家公司是否可以做税前扣除
我公司是做设备的,租了房东的房子,我现在将一部分厂房出租给另外一家公司了,我能开房租发票和电费发票给这个租客吗
老师 收到抬头是我公司的房租发票,金额中包含另一家公司的房租,后期我公司还要给哪家公司开出去房租发票,这收到发票和开具发票怎么做账
我们是酒店公司,房租是租个人的,公司将一部分房间包出去给另一家酒店了,对方给我们付房租费,我们公司应该开什么样的发票?
你好,我想问一下关于...你好,我想问一下关于中途建账,我司以前没有账务处理,中途建账套,盘点资产负债倒计差额计入未分配利润,但是为了方便看建账-以后的利润,我想把属于建账前倒计差额放入资本公积科目可以吗?(以后资本公积科目应该也用不上),我认为这个倒计差额就是个试算平衡数据,在后期没多大作用。
你好,我们和商家结算假如商家应返还给我们的服务费A+B项目是64903元,C业务128000客户把收入打给我们了本来是应该直接给商家的,所以我们拿128000-应收的服务费64903=63097 我做内账 可以把63097直接计入C的成本吗 如果不是正确的怎么做
公司是小规模纳税人,2025年没有开过票,目前银行资金有1,167.32,其他应收款法人的有2,196.12,实收资本56000,未分配利润-51,996.56,现在要注销公司,请问账目还需要调账一下吗?
旅游行业如果选择差额征收,只能开普票给客户对吗?
老师好,购买理财产生的收益 要不要交增值税的
金蝶kis专业版4月份已经过账,怎么反过账
老师,有没有印花税税源明细表和申报表的空白报表
你好,请问,查看三大报表,是否正确主要看什么地方?
老师,我想问下一般纳税人二手车统一发票可以抵扣增值税吗?
老师,如果医疗商贸企业,税收编码不小心写错了,上月开的,这样怎么处理,涉及金额15000这样
开出去没有税吗
上面给你写了应交税费。
这是房东把房租全部开给我公司,我公司再转租其中一部分,这是怎么做账的
你好,你单位主营是这个吗?不是的话,就属于其他业务收入,支付的就是属于取其他业务成本,你单位自己使用的还是做管理费用或制造费用的。
不是主营房租,是收到房租发票都是开给我们的,但是其中一部分是房租我们公司要开给别的公司,就是一个地址,两家公司,
怎么做账呢
你支付出去,借预付账款,贷银行存款 收别人的房租 借银行存款 贷其他业务收入 应交税费 分摊 借其他业务成本 贷预付账款 按月的
自己使用的,没给你做。
放一起呢,怎么做账
借预付账款,贷银行存款 收别人的房租 借银行存款 贷其他业务收入 应交税费 分摊 借其他业务成本 管理费用制造费用等 贷预付账款 按月的