房屋租赁合同需要缴纳印花税,房屋租赁合同的印花税适用财产租赁合同,应该按合同金额的千分之一缴纳印花税。 在租房时,都会有一份租赁合同,一般记载了租赁地址、租赁时间,以及月租金,那么印花税的计算金额就是按租赁合同上记载的金额。租赁合同记载的金额,不是指月租金是多少,而是总金额=月租金*租赁总月数。
老师,你好,我公司经营业务需要,2019年12月份发生业务15098284.35 元并有银行流水单,已在2020年1月征期申报2019年第四季度款项时申报无票收入并提前缴纳税款480125.44元;与此同时因我司票份为每个月25份,不够开具合同所需发票金额,现在要补开2019年12月申报的收入;由于2019年12月时我司公司经营地址在变更,没有办下来租赁凭证,故2019年12月和1月申请超限量未通过;因怕中途有作废等发票,故现在才向贵局申请1650份发票补开2019年12月的收入,望贵局批准, 19年12月发生银行流水15098254.35,当时已经按无票收入申报并提前缴纳税款480125.44元,当时租赁合同没有办下来,没有办法申请超限量,所以今年4月申请的1650份超限量补开19年12月份的收入,如果4月发票全部开对是没错的,关键是有一张开错了,已经跨月了,税款在12月份已领缴了,我现在可以红冲一张吗,税款的话转到那个月里,还是怎么办? 可以把我这张开废的税款,转到五月份吗?
老师 在电子税务局里申报印花税 同一个公司有按月申报的购销合同印花税还有按季申报的财产租赁合同印花税 怎样在财产和行为税纳税申报里同时报这二种印花税呢 麻烦写明具体的操作步骤 谢谢
您好!老师,我们公司是有两个入股投资公司,这里就管两个叫A公司,B公司,其中一个A公司想要撤资进行股权转让,然后A公司那边请了审计团队,要求审计到2022年3月,我公司去年买了一块地皮,但是原产权人与租赁方租赁合同未到期,产权过户完,我公司到现在并没有与租赁方重新签订合同,2022年6月份的时候打过来一笔租金我记在了其他应付上,因一直未确认是否合作,我们也未开票,现在审计公司那边按照原产权人与租赁方的租赁合同估算了收入,并计入我们公司财务报表里出具审计报告,我想问下老师这种情况可以这么操作吗?对我们公司财务及报税这款块有多大影响?因为审计报告我们这边还要盖章并且财务报表财务人员还要签字?会对我个人有什么影响吗?
老师,我们在注销公司税务,税务今天反馈给我说清算申报不通过。要我们补申报17年至现在的印花税,还要出一份说明说为什么2019年6月的其他应付款有20万,20年6月就变成只有4万。这个我查了下其实就是往来款现金往来对冲的(二级明细是不同股东),但说明我不能直接这么写吧?我想问的问题还有印花税应该报哪些?说我们要报实收资本,账册,销项,进项,收入,租金。但公司没有实收资本的,也没有销项和进项的合同,这个要怎么搞?
老师好,我司是小规模企业,2023年1月份我司向A公司租赁了一批钢板桩,租赁期是16天,租金是11万元,然后我公司又把这一批钢板桩出租给B公司,签订的合同金额是18万元,租赁期是14天, 在2023年1月份的时候,我是开具了一份 钢板装租赁发票给B公司,含税金额是90000元,同时银行收到了B公司90000元,剩下的合同金额9万元还没有开票 给B公司,请问我现在第一季度的增值税要怎样申报?账务要如何处理?分录要怎样写?
老师,这个税务代开的建筑服务发票需要我们申报个税吗?
老师实收资本是100第一年亏吗20,所有者权益净额是80,第二年盁利20,净额是多少
公司收到建行融信通的货款 会计分录要怎么写,跟收到承兑一样吗
老师,我方是生产加工制造企业,有几千块钱的出口有报关单了,是国内工厂制造工业成品出口一点样品,但是是委托代理出口双抬头的报关单。我听课说出口退税申请需要采集一下,这个在电子税务局哪里采集呢?填哪个单子上的啥号码呢?你告诉下最好有图和视频
2024年的一道综合题,我问其中一个问题:编制与业绩补偿相关的会计分录? 2×22年12月31日,甲公司通过银行存款转账支付15 000万元从第三方个人股东乙购入丁公司70%股权,评估费300万元,通过银行存款转账支付。 同时丁公司的个人股东承诺,如果甲公司收购丁公司后18个月内丁公司的净利润累计未达到1 600万元,个人股东乙将支付业绩补偿金,即以银行存款向甲公司补偿净利润差额。购买日甲公司预计丁公司极有可能达到1600万元的净利润指标。 资料二:2×23年6月30日,甲公司发现购买丁公司股权时确认的专利技术M存在侵权问题,预计无法为企业带来经济利益,个人股东同意退还股权购买价款2 000万元,同时,甲公司关注到2×23年上半年的市场行情出现下滑,预计收购时约定的丁公司净利润指标很可能达不到,预计未来能够取得的业绩补偿金为300万元。
老师负债表上可以这样看吗,实收资本减去未分配利润或加上
现金支付的工资,税务不认可吗?
你好老师,如果我这个月的增值税有留底,然后后面好几个月都用不完,在后面几个月里面这个增值税这笔业务就不需要做了,对吧?老师
续郭老师上个问题。那我调去年的账,能不能不调收入,成本少结转!没有结转的继续留到工程施工科目里
建筑行业账务处理,会用哪些分录,详细一些
老师,我已经申报租赁印花税了缴纳2元?怎么税务局系统我的待办还出现财产和行为税合并纳税申报呀?出现未申报怎么回事?急急
老师,帮我解答一下,我很着急?急急急急
你好!发截图过来看看?你做印花税采集了吗?
你好?你申报的是哪一个?发截图过来看看
老师,我报就是这个?老师你给看一下怎么回事急急?
老师,你能给我快一点回复呀?急急急急
你好,金额是多少才交两块钱?如果没有其他业务的话,点进去零申报这个印花税
老师,租金4000元,点进去没有申报内容?不给申报了
你好!发截图过来看看
老师,不是发过了么?点进去提示没有需要申报的?
你好,你的待办事项里还有吗?和税务局网站维护沟通一下后台数据库给你维护一下
老师出现这种现象?
老师,点进去出现这个对话框?
你好,你选的季度报还是年报?你信息采集的截图发来看看
老师,小规模企业,印花税是季报?
你好!印花税税源报告你选的时间是哪一个?是季度的还是年度的?
老师,我截图给你,你也不看呀?
你好!不是这个,你这种情况显示有未申报进去里头没有的话有可能是报表没给你维护上,或者是税务局网站信息维护有问题,所以让你找他一下,把报表信息重新信息维护一下
你好,还有实际工作中租赁合同一般是按次缴纳,并不是按季度申报,
你好!你的印花税是有着税种一直零申报还是税务局打电话后勤给你增加的?如果是新增的有可能是没有给你匹配相对应的报表,还有你申报的金额是多少?印花税应该是按租赁合同金额的1‰缴纳,应该不是2元