你好,不是专票的,不需要填写,你免增值税的不用
小规模纳税人,9月份购买税控设备交维护费共440元,但9月无应税收入,也未开具发票,现在申报增值税,是否将440元填入“增值税减免税申报明细表”中?还是待以后期间发生增值税纳税义务后,需要减免税额时,申报时再填入上表中?
老师,小规模纳税人。一季度收入不到10万,我在申报增值税申报表的时候要填减免税明细表吗?
小规模纳税人,季度收入20万,增值税减免申报明细表要填吗
小规模4-6月不含税收入22万,本季免税额0.66万,增值税减免税申报明细表要填吗?
老师,小规模纳税人开普票不超30万,税率1%如何申报增值税,需不需要填附表4的减免税申报明细表?还是直接填主表,直接填主表的免税额不是发票上的税额啊
江算清缴主营业务收入小于增值税收入。增值税收入是对的,这个怎么处理?
老师,境内营业机构的亏损可以用境外营业机构的盈利弥补,这个知识点在课本的哪个地方?我找不到
2024年的项目,现在才发工资,工资表上的日期写的2024年6月,申报个税是2025年5月,这样可以吗?
老师您好,计提所得税是看年度累计利润总额计提还是看月度盈亏计提所得税
出票日期中,“零壹月”可以变造成“零壹拾月”,相应的日中“零壹日”“零贰日”“零叁日”都可以后面加 拾 变造。是不是?
老师,我们是供应链企业,专门给大学食堂配送蔬菜和肉。我想问一下,项目上4月份有一天去学校询价,用的是某个员工的车子,领导说是给那个员工100元,相当于是那一天的加油补贴吧。我们是5月份发4月份工资,这个100元我可不可以做在4月工资表里,给这个员工以加油补贴的形式发给他?不过这个加油补贴,只是那一天的,不是每个月固定的补贴。这种情况不经常发生,是偶尔发生的,偶尔会用到员工的车子
老师,我们是供应链企业,专门给大学食堂配送蔬菜和肉。我想问一下,项目上4月份有一天去学校询价,用的是某个员工的车子,领导说是给那个员工100元,相当于是那一天的加油补贴吧。我们是5月份发4月份工资,这个100元我可不可以做在4月工资表里,给这个员工以加油补贴的形式发给他?不过这个加油补贴,只是那一天的,不是每个月固定的补贴。这种情况不经常发生,是偶尔发生的,偶尔会用到员工的车子
老师 请问4月份员工个税已申报,现在发现有个别错误,个税申报还能更正吗?
请问老师民间非盈利组织需要调账,可是没有以前年度损益调整这个科目那我要怎么做用什么科目呢
为啥调整以前年度的收入计入收入科目,而不是计入以前年度损益科目?
那主表显示减免额为300元,会计做账为100元,不冲突吧?
不冲突的,你账上还是按照100来就行。