同学,你们一次采购多少

老师您好,请问21年的费用没有入账,22年2月份才发现又是小企业会计准则没有以前年度损益调整科目,请问正确应该怎么处理?如果我更正21年的账务,那可以在汇算清缴的时候调整企税吗?
老师,问一下去年购买货物收到发票,当月认证了,今天税局说发票非正常,是什么原因,这次报税还要进项税额转出,去年的报表还需要修改吗?现在还没汇算清缴,还是我在做汇算清缴的时候纳税调整就可以
老师,我想问一下,我们公司员工出差,有些费用支出开不到发票,这些无票支出,我可以先入账,在汇算的清缴的时候,在做纳税调整,这种可以吗?
老师您好,我们公司执行小企业会计准则的,然后22年有一笔账多做费用,我现在做汇算清缴发现了,纳税调增,23年的账我再来订正这22的分录,23年我到时候需要纳税调减吗,还是正常不用处理?
老师,您好,麻烦问一下,我公司是水果中间商,主要给需要的客户提供水果,如果有一些急需的水果,我们会临时去附近的生鲜超市采购,但是那种几十元都没有发票,只有生鲜超市给的小票,这种可以税前扣除吗
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
分不同的商贩,我们去最大的水果批发市场,采购,每次进货可能会分十几家,每天采购金额大概在6000-10000元
这个是要让对方给你开发票的,同学,不然汇算清缴,这部分都 要调增
老师,对方都是小商贩的个体,他们不提供我们发票,我们有的就是微信付款截图,还有我们自己做的进货入库明细
那个做不了税务的抵扣凭证
老师,我知道不能抵扣,我的意思是我先入账,汇算清缴我调整可以吗,这部分没取得的成本发票,我们正常交税
你好,是可以的,这个是正确的做法
老师,这种情况下,我们确实存在这种问题,我们销售给第三方,是要开票给对方,我们采购,因为价格上有优势,那种询价后,基本都开不出来发票,我们只有给不同的商贩的付款截图,这种税务局可以认可吗
税务局是以票控税,那个不认可
老师,我的意思是我确实存在没有进项发票的情况下采购,这部分税,我也认交,我在正常做账后,调整以后,税务局如果查我,我这种情况是不是可以证明我确实不存在虚假上报
这个不会,你们是真实业务
对对,我就是这个意思,那我正常做账,出入库,然后汇算清缴调增
老师,您好,还有个问题,因为商贩都有好多家,也没有具体的名,但是那个中心叫七路,我供应商能统一都写七路商贩吗
这个没有问题的,同学