就是填写9月末的数字
你好老师,请问7月份的资产负债表中预收账款的期末数是15000,6月份的资产负债表中的期末数也是15000,在填现金流量表中填经营性应付项目的增加数是多少?
老师好!请教一下,第三季度财务报表报送,资产负债表是直接填9月末的资产负债表的数据吗?利润表怎么填?
老师,资产负债表两边由于应收应付形成的负数金额,我可以将应收应付调整到预收预付,然后在申报财务报表的时候填列么?
老师,去年的帐是以前的会计做的,财务报表上应收应付账款都是负数,今年上一季度财务报表我把应收应付负数重分类了,分到预收预付,这样和她去年底的资产负债合计数据不一支,这样申报可以的吗?
老师季度报财务报表,资产负债表这边的应收预收和应付预付,是怎么填列的,期末数是7月至9月的数值吗
税局让补交去年的所得税额,怎么操作,改报表吗,怎么改
老师展会样品记什么分录?展会的样品没发票怎么处理?
做小规模所得税申报表时有个减免税额,是怎么算出来的
老师为什么短期融资券得筹资成本比企业债券筹资成本低呢
老师,法人给公司转账备注什么合适?有人建议填投资款,这样的话如何做账?需要缴纳印花税吗?
老师,请问2024年12月份计提了奖金80万,但是实际发放奖金40万,还有40万奖金从财务账上显示还是贷方应付职工薪酬,但是电子税务局2024年汇算清缴时已经把剩余的40万奖金缴纳了所得税,就是财务账上和报表上没有把贷方的职工薪酬这40万消掉,请问怎么消?
企业是属于给教育培训类,客户是医院的专家代表,签署项目服务内有会务报销(包含场租、餐费、住宿费、伴手礼),支付方式是企业直接打到个人,收款方不是企业内部员工,如果税务问到的话,我说这是我们的市场推广临时人员,非为本企业雇工关系,为专家们组织线下的会议,所产生的合理支出费用进行报销。单据及会议照片,签到表都是真实发生的。我拿不定主意这样说是否在逻辑上及税务上能否行的通,有没有风险
老师,我们上游公司发票出现问题了,我们补缴了增值税和所得税。还有罚款我们老板不接受,稽查说不接受就要查账,是主要查设计业务的那几笔吗?
老师我们接一个项目需要投标,是对方公司自己的投标网站,我们得上传资料入围,上传了2022-2024年度财务报表,然后回馈2024年的资产负债率超过100%不符合,还有就是得需要2022-2024年度的审计报告,老师这个出具审计报告,可以对2024年的财务报表重新整合吗,也就是只能做出2024年财务报表资产负债率做下调整说明,而不能修改2024年的财务报表是吧,哪位老师懂请详细讲下,审计可以对2024年报表做修改吗
会计科目:应交税费的待抵扣进项税和待认证进项税是什么意思?有什么区别?
是应收找预收,应付和预付吗
对的,资产负债表只能是按照期末数填写
那老师请问,税务局财报是按重分类填写的吗
你有复数的话,就可以按照重分类的填写
好的,谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评,多谢多谢