你好; 那重分类即可; 应收账款负数写 预收账款栏次去; 应付账款负数 写预付账款栏次去
老师,我们公司没有设置预收预付科目,但是资产负债表自动计算的时候,现在应收应付为零,预收贷方有数,预付借方有数,如何调整呢?报所得税的时候
老师,资产负债表两边由于应收应付形成的负数金额,我可以将应收应付调整到预收预付,然后在申报财务报表的时候填列么?
老师,财务报表应收应付负数可以吗,我没调到预收和预付,就直接负数填的报表
税务申报时,资产负债 表,应收应付出现负数要怎么调整,应收账款放到预收账款里面去,应付放到预付账款里面去。这个要根据应收应付下面的明细科目来调吧
老师季度报财务报表,资产负债表这边的应收预收和应付预付,是怎么填列的,期末数是7月至9月的数值吗
老师,我想问一下写摘要的问题,比如发工资扣除个税还有收会待扣扣社保,做一张凭证,摘要栏都写发放某月工资,还是再扣个税的栏写代扣个税然后再其他应收款代扣社保栏写发工资扣个人社保啊,那种合适,我看之前外账会计一张凭证摘要都是发放工资
老师,那我做账的时候把无票支出写在摘要栏可以吗?这样汇算的时候一下就可以查出无票多少,可以吗
老师收入到支付宝提现有手续费也是按扣除手续费前确认收入吗
老师汇算清缴的时候,其他可以填无票支出,那比如发生差旅费1000其中100无票,是不是汇算期间费用差旅费就填1000然后调整的其他填100.做账的时候是做1000的差旅费然后自己登记无票台账100吗?还是做账的时候就把无票提现出来
老师如果税务系统没有核定公会经费也要交吗
老师,所有单位都要交公会经费吗
你好,我们公司是出口外贸企业。进项专票3个点,可以退税吗?
24年已处置的固定资产,25年汇算清缴时还要填资产折旧表吗?
老师,这个利润总额就是小微企业的不超过300万的那个值吗
文化服务,棋牌室能做福利费吗
就是说,我做账的系统里挂的往来科目,做完账导出来就是负数的。但是,季度申报财务报表的时候,是按导出来的负数申报,还是自己通过调整财务报表,将应收应付的负数调整到“预收预付”正数,再申报?
你好; 是的; 你账上正常做; 只是报表会重分类即可 。 对的
那就是说,我申报财务报表的时候是按调整后的,填写预收预付申报,是吧?
你好1; 是的; 就可以 的 ;是的
好的老师,我知道了。还想问一句,如果我就按导出来的负数申报,是不是也可以?
1. 是的; 也可以的;这个不强制性要求; 只是最好是正数金额的
嗯嗯,知道了,谢谢老师
不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价