稍等,我列一下计算过程
甲公司2*19年4月将一批自产的应税消费品用于职工集体福利。该批消费品的成本为300万元,计税价格为500万元,适用的增值税税为13%,消费税税率为10%。该批消费品应当计人职工集体福利的金额为()。A.350万元B.365万元C.415万元D.615万元
9.甲公司2×22年4月将一批自产的应税消费品用于职工集体福利,该批消费品的成本为300万元,计税价格为500万元,适用的增值税税率为13%,消费税税率为10%,该批消费品应当计人职工集体福利的金额为A.350B.365C.415D.615为什么这里不是500+500·13%+500·10%?
19.甲公司2×22年4月将一批自产的应税消费品用于职工集体福利。该批消费品的成本为300万元,计税价格为500万元,适用的增值税税率为13%,消费税税率为10%。该批消费品应当计入职工集体福利的金额为()。A.350万元B.365万元C.415万元D.615万元计算公式是什么老师
甲公司2022年4月将一批资产的应税消费品用于职工集体福利。该批消费品的成本为300万元,计税价格为500万元,适用的增值税税率为13%,消费税税率为10%。该批消费品应当计入职工集体福利的金额为?A350B365C415D615答案是415这里为什么不是500+500*10%+500*13%不应该是用视同销售吗为什么他这里按成本
甲公司2×22年4月将一批自产的应税消费品用于职工集体福利。该批消费品的成本为300万元,计税价格为500万元,适用的增值税税率为13%,消费税税率为10%。该批消费品应当计入职工集体福利的金额为()。
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同一个项目,签了两份合同。一份是简易计税的劳务分包合同,另一份是材料采购合同一般计税,这样操作可以吗?风险点在哪里?怎么规避风险?
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借:应付职工薪酬——职工福利费 565 税金及附加 50 贷:主营业务收入 500 应交税费——应交增值税(销项税额)65 ——应交消费税 50 同时: 借:主营业务成本 300 贷:库存商品 300