根据中国的高新技术企业税收优惠政策,企业被认定为高新技术企业后,可以享受企业所得税减按15%的税率征收的优惠政策。这个税率适用于企业被认定为高新技术企业后的第一个纳税年度,即从1月1日到12月31日。 因此,如果企业在今年11月份获得了高新技术企业资格,那么从11月开始,企业所得税的税率将按照15%计算。但是,前10个月的所得税款应按照原有税法规定的税率进行计算,多退少补的政策适于此情况。 在汇算清缴时,企业应当按照原有税法规定的税率计算前10个月的所得税,并与按照新税率计算的后两个月所得税进行比较,实行多退少补。如果前10个月按原有税率计算的所得税大于按新税率计算的所得税,需要退还多余的税款;如果前10个月按原有税率计算的所得税小于按新税率计算的所得税,需要补缴不足的税款。 因此,企业所得税的税率是从企业被认定为高新技术企业后的第一个纳税年度开始计算的,而不是从获得高新技术企业资格的当月开始计算的。同时,前10个月的所得税款应按照原有税法规定的税率进行计算,实行多退少补的政策。
老师,你好,我们是做技术服务行业的,我们单位11月公布被评为高新技术企业了,我们是不是从11月份就可以享受高新技术企业的优惠了?所得税按照15%?可以同时享受小微企业的所得税优惠吗?100万以内是2.5% 100万-300万按照10%来缴纳所得税呢?
比方当年10月取得高新技术企业的证书,之前是按照取得前的税率预缴所得税的,那么次年做所得税汇算清缴的时候可以全年按高新的条件做汇算清教吗
老师请问,比如企业在今年11月份下来的高新,是高新技术企业了,企业所得税是15%,那这个税率是从11月开始算呢,还是前边的10个月都可以按照这个税率来算了?汇算清缴的时候多退少补
老师,企业2023年11月份被公布纳入高新技术企业,2023年所得税汇算清缴可以把之前按25%的所得税税率变成15%吗?高新技术企业是企业所有的收入都享受15%的优惠,还是只针对高新部分享受15%的优惠?
老师,企业2023年11月份被公布纳入高新技术企业,2023年所得税汇算清缴可以把之前按25%的所得税税率变成15%吗?高新技术企业是企业所有的收入都享受15%的优惠,还是只针对高新部分享受15%的优惠?
老师,请问转让公司股权涉及哪些税种,税率各是多少?
个人代扣社保部分多计提了怎么办?
我是一般纳税人,收到一张普通发票,含税的,这种嗯要怎么做账,能做进项税的吗?还是说一定要专票才能做进项税啊?
为什么将新研发的玩具交付商场代销也要视同销售?没收到代销清单也要视同销售吗
托儿所给孩买的一些,常用备的药品,这个应该怎么入账
老师,23公斤的茶叶费用11万多,计入做送客户的业务招待费,合理吗?除了发票还需要什么单证做原始凭证呀?
老师,对方打了款,但是货只提走一半,申报的时候需要申报总额还是一半的销售额
进口货物时,对方商业发票上面的买方就是我们公司的地址错误有没有影响
老师,我们有个受托研发项目很简单只有人工,材料用其他项目边角料就行,边角料没法估价,结转成本时候没有材料费就有人工,这样可以吗
老师收到的进项发票和申报表的进项发票金额相差100元,因为有一张是飞机票的发展基金100元,该怎么处理?
老师我怎么没看懂你的话,前边说从11月开始计算,最后总结又是被认定为高新企业收的第一个纳税年度?
如果企业在今年11月份获得了高新技术企业资格,那么从11月开始,企业所得税的税率将按照15%计算。但是,前10个月的所得税款应按照原有税法规定的税率进行计算,多退少补的政策适于此情况。 在汇算清缴时,企业应当按照原有税法规定的税率计算前10个月的所得税,并与按照新税率计算的后两个月所得税进行比较,实行多退少补。如果前10个月按原有税率计算的所得税大于按新税率计算的所得税,需要退还多余的税款;如果前10个月按原有税率计算的所得税小于按新税率计算的所得税,需要补缴不足的税款。
明白了谢谢老师
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