您好,现在等于说都是专票吧
老师我想问下,我们公司挂靠到人家做建筑的,我们给人家开出去的材料专票是13个点,挂靠公司开出去的发票是9个点。另外我们开给她们的劳务专票是3个点,现在挂靠方说我们还要补6个点的税,这种合理吗
老师!我们挂靠了有资质的公司给甲方开票了,但是回款他拖延支付给我们领导,我们领导说让我们出具一个账户变更的说明,让甲方直接转给我们,给甲方开票的时候挂靠方都交过税了,最后的回款如果转到我们现在这个公司,还需要缴纳税吗?
我们单位是小规模纳税人(3%)现在承包了一个项目,对方要9%的税票,因为我们是3%,所以挂靠到了建筑公司(9%),我想问的是,我们给被挂靠方付那些费用呢?需要给他们开成本票吗?
老师,我们是建筑业小规模纳税人,挂靠在一家有资质的公司,他们给甲方开的9个点的销项专票,现在工程款下来了,他们说让我们开专票给他们,我们纳税方面划算吗?
老师好,小规模要挂靠我们做个项目,我们是一般纳税人,比如我们给甲方开100万,为了把回款付给他们,他们给我们开1%工程款可以吗?他们是劳务公司
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师像这种的我们要怎么做账!!!当时老板直接用私户的钱打入对方私户上的,不是打这家公司公户!!!而且当时对方私户户名也不是他们公司法人,这个要怎么处理?
你好,请教一下,如果工资延后发放了,2个月发一次了。个税先申报了,跟实际发放不符,有没有关系。。怎么取数[笑哭R][笑哭R]
老师,我有一个月的一张凭证写错了,把主营业务成本写成了主营业务收入,导致我利润表的营业收入是负数,那我这个月红冲了那笔凭证,然后再把正确的分录做在这个月吗?那之前的利润表是错误的,怎么办呢?
购买的 食堂食材费用 是计入福利费 已计入职工薪酬的成本费用金额这种食堂费用的福利费也要统计进去吗
去年年终奖计提6万,3月发年终奖4万,调整去年计提的 应付职工薪酬 年终奖-2万,这样是要导致应付职工薪酬工资借方累计少2万,这怎么办
但是小规模只能开1%的专票给他们,他们也只能抵扣1%,是不是我们等于还是上的9%的税呢?因为小规模开专票不能抵扣的
嗯对,理解的是没错的