同学,截图看下你系统界面呢。

金蝶软件的6月的账务处理已完成,已过账,为何6月的资产负债表最新的还是停留在4月?无法更新到6月? 哪里出错 ?
老师,金蝶kis 云专业版,资产负债表现在怎么导出6月份的报表哇,每次点击报表重算都是显示7月份的报表
之前没有做账,一直是拉表,这是4-6月资产负债表和7-9月利润表,现在7-9月的利润表根据票统计出来了,之前直接就是资产负债表把利润放到其他应付款和未分配利润,现在是想把以前的资产负债表数都消了,然后资产负债表不会加了,原本是打算把固定资产放到管理费用,4-6月的应付账款和其他应付款放到营业外收入,但是7-9月也有支出,也放营业外收入吗,我发现只会先把7-9月的填好,再销数会销,但是直接销数就不会,但申报又是得体现在7-9月
老师,比如说我现在报第三季度(7月报)的企业所得税,资产负债表里的本期货币资金是填1月到6月的累加金额吗?
我现在21年9月的现金流量表和资产负债表的差额数是8月的现金流量表的期末数,是哪里出了问题啊
请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 1、老师,报表重新发你了,但是不是合并报表,因为合并报表不是我合并的,是代账公司, 2、调得太离谱更容易出问题呢,固定资产、应收、存货和利润那么高,负债没有合理的比例也更假吗?看总体比例的吗
老师,麻烦一下,我家库存特别多,存在账实不符的情况,我应该怎么处理呢
请问企业所得税(季报),附报事项中,实际支付给职工的应付职工薪酬,是2季度的金额,还是1-6月的金额
老师,生产企业出口退税这个月不申报,但需要申报冲减,有一笔报关单未收汇要整笔冲减;还有一笔报关单部分收汇,因为质量问题无法提供佐证资料,先整笔冲减,在部分申报,如何操作呢,对申报增值税和税负有影响吗
老师,您好!请教一下您 就是6月份补缴了1-5月份的社保费的差额,请问这一次性补缴的差额费用是按6月份的工时来分摊呢,还是按1-5月份的工时来分摊啊? 谢谢老师指导!
老师,做再生资源的,客户说反向开票是什么意思啊
老师您好,我想问下如果企业注销时,未分类利润盈利5000左右,货币资金缴纳完所得税只剩几十块,股东的欠款其他应收款转营业外支出了,这样情况下,能正常注销吗,税务还会追究未分配利润处理问题吗
我想了解下,如果是国外的客户,我们的服务装机是在境内的,经过保税区和不经过保税区的差别。
我要咨询下,我们的客户是国外的,我们的装机服务是国内的,那我们开普票的时候还是类同内销这样开票吗?装机服务在异地的,把地点写清楚就可以吗
增值税申报表,留底有11.5万,期初未缴—5.9万,我留底到底是11.5万还是5.9万
您看一下
看看操作导出的时候,有让选择日期吗?或者点资产负债表的时候是否有让选择期间呢。我看当前期间是09期呢。
选了也没用啊,数据没变,是从这里选吧?
是从这里选择日期吗?
我关掉之后再打开也还是6期的,资产负债表,利润表都是显示6期的,是不是我期末结账后还有操作没做?
同学。看你后面的截图已经切成9月了。数如果还是六月,说明没有计算到最新,需要点计算
要包含未过账数据需要勾选那个包含未过账