你好; 你现在是要报3季度企业所得税和财务报表吗

老师您好,我请教一个问题。情况是这样的,19年个人把车过户给公司,以前的会计做的借:管理费用-其他 贷:营业外收入 然后我们今年又把车过户给另外一个人,相当于送给他,开的800的发票,但这800块也没有给我们公司,我们做的借:利润分配-未分配利润(红字)贷:营业外收入(红字)现在结账的时候发现报表不符了,利润表跟资产负债表差800元 请问老师这笔过户的分录到底怎么做才是对的,不会有差额
老师好,是这样的,请教个问题,现在我才发现,去年9月份因为收到一笔稳岗补贴,做账用了递延收益这个科目,但是导出来的资产负债表没有这个科目,导致不平,现在我想把他调成递延税款这个科目可以么,因为如果调成营业外收入的话,会影响利润表,而且去年的税也报了,导出来的资产负债表有递延税款这个科目
老师 我碰到一家公司需要注销 但是注销不了 原因是19年会计报表8月是有固定资产的 但是到了9月固定资产没了 报表上却没有体现处置固定资产 。翻看了之前的申报记录才知道19年5月开始换人报税了 但没有延续4月的数据 每个月申报的资产负债表期末数据都和起初一样 利润表都是零申报 到9月可能因为要注销把不能有余额的科目都变为了0 但是那些科目余额怎么处理的看不出来 现在税务就只是提示固定资产没有体现处置不能注销 这种情况应该怎么办
之前没有做账,一直是拉表,这是4-6月资产负债表和7-9月利润表,现在7-9月的利润表根据票统计出来了,之前直接就是资产负债表把利润放到其他应付款和未分配利润,现在是想把以前的资产负债表数都消了,然后资产负债表不会加了,原本是打算把固定资产放到管理费用,4-6月的应付账款和其他应付款放到营业外收入,但是7-9月也有支出,也放营业外收入吗,我发现只会先把7-9月的填好,再销数会销,但是直接销数就不会,但申报又是得体现在7-9月
4-6月的资产负债表,7-9月的利润表,但纯体现报表逻辑关系,最后是要把这就都放到管理费用,应付账款和其他应付款放到营业外收入,然后加上7-9月的怎么填报表
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
是的,在3季度把数销了,然后还得加上3季度发生的
你好; 那你就 把你 财务软件里面的 系统数据导出来报; 你系统可以出财务报表季报的哇;
您看我最开始说的,没有做账,一直就是拉表
你好; 没有做账 没法报的; 你总得 报累计数据 的 ; 还得报 7-9月的数据的
这么和您说吧,我按实际7-9月,再10新填一个报表单纯销数我会,但是都放到9月我就有点理不清
利润表不是有吗
我有16月和7-9月的数啊
你好; 你去把负债表里面的数据都消除掉是为什么 ; 你支出不可能计入营业外收入去的
我没办法付出去不就是我的营业外收入吗
没有办法支付 可以转营业外收入去 ; 但是你这个为什么不按你实际业务来做; 你全部在销数据; 我怕你后期会与你实际不一致的。
没有实际了,下月要注销了
这个表怎么调啊老师,我现在就是着急这个表,销到哪个科目我都知道,单独销我也会销,汇总到一个表上就理不清了
你注销了。 你自己要慎重哈 ; 别乱清理数据哦; 别到时涉及 涉税情况; 要补税的 ; 你现在负债表里面有那些金额; 截图
所以我入的营业外收入啊,以前可弥补亏损多,您能告诉我这个表怎么填吗,
你好1. 入营业外收入了 ; 你有亏损 ; 那就清理就行了。 1. 固定资产去做固定资产清理; 不能直接做管理费用去 ; 应付账款和其他应付款转营业外收入 ; 然后其他应收款; 你 这个要 收回来; 收不回来的; 走营业外支出。