你好; 你现在是要报3季度企业所得税和财务报表吗

老师您好,我请教一个问题。情况是这样的,19年个人把车过户给公司,以前的会计做的借:管理费用-其他 贷:营业外收入 然后我们今年又把车过户给另外一个人,相当于送给他,开的800的发票,但这800块也没有给我们公司,我们做的借:利润分配-未分配利润(红字)贷:营业外收入(红字)现在结账的时候发现报表不符了,利润表跟资产负债表差800元 请问老师这笔过户的分录到底怎么做才是对的,不会有差额
老师好,是这样的,请教个问题,现在我才发现,去年9月份因为收到一笔稳岗补贴,做账用了递延收益这个科目,但是导出来的资产负债表没有这个科目,导致不平,现在我想把他调成递延税款这个科目可以么,因为如果调成营业外收入的话,会影响利润表,而且去年的税也报了,导出来的资产负债表有递延税款这个科目
老师 我碰到一家公司需要注销 但是注销不了 原因是19年会计报表8月是有固定资产的 但是到了9月固定资产没了 报表上却没有体现处置固定资产 。翻看了之前的申报记录才知道19年5月开始换人报税了 但没有延续4月的数据 每个月申报的资产负债表期末数据都和起初一样 利润表都是零申报 到9月可能因为要注销把不能有余额的科目都变为了0 但是那些科目余额怎么处理的看不出来 现在税务就只是提示固定资产没有体现处置不能注销 这种情况应该怎么办
之前没有做账,一直是拉表,这是4-6月资产负债表和7-9月利润表,现在7-9月的利润表根据票统计出来了,之前直接就是资产负债表把利润放到其他应付款和未分配利润,现在是想把以前的资产负债表数都消了,然后资产负债表不会加了,原本是打算把固定资产放到管理费用,4-6月的应付账款和其他应付款放到营业外收入,但是7-9月也有支出,也放营业外收入吗,我发现只会先把7-9月的填好,再销数会销,但是直接销数就不会,但申报又是得体现在7-9月
4-6月的资产负债表,7-9月的利润表,但纯体现报表逻辑关系,最后是要把这就都放到管理费用,应付账款和其他应付款放到营业外收入,然后加上7-9月的怎么填报表
明天一早要去面试的公司要求要会出口退税,出口退税如何做?
给员工发放的赔偿金分录怎么写?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,懂了,老师是不是基本上合理合规的有发票的企业,汇算清缴,都不要怎么调整,就申报就可以了,
财务面试,有哪些可以比较重要的问题,可以反问回去,以做判断可不可以去这家公司?
主营业务收入的收入确认相关单据麻烦您明天上班后发我一下扫描版哈 这是审计发给我的,收入确认相关单据有哪些?
代扣代缴的个人所得税怎么计提支付后怎么做账?
老师:在填电子税务局填居民企业(查账征收)企所得税年度申报时,出现红色感叹号❗,是零申报,有问题吗我上报了,系统没拦截。这个可以吗
老师我们这边给我们的 加工商提前开具100万发票,如果这个业务后续没有做,是不是就是虚开发票
纺织品加工零售业,税负率是多少(企业所得税) 布+人工裁剪等
企业所得税汇算清缴报告从哪里查,就是那个年度申报表A么
是的,在3季度把数销了,然后还得加上3季度发生的
你好; 那你就 把你 财务软件里面的 系统数据导出来报; 你系统可以出财务报表季报的哇;
您看我最开始说的,没有做账,一直就是拉表
你好; 没有做账 没法报的; 你总得 报累计数据 的 ; 还得报 7-9月的数据的
这么和您说吧,我按实际7-9月,再10新填一个报表单纯销数我会,但是都放到9月我就有点理不清
利润表不是有吗
我有16月和7-9月的数啊
你好; 你去把负债表里面的数据都消除掉是为什么 ; 你支出不可能计入营业外收入去的
我没办法付出去不就是我的营业外收入吗
没有办法支付 可以转营业外收入去 ; 但是你这个为什么不按你实际业务来做; 你全部在销数据; 我怕你后期会与你实际不一致的。
没有实际了,下月要注销了
这个表怎么调啊老师,我现在就是着急这个表,销到哪个科目我都知道,单独销我也会销,汇总到一个表上就理不清了
你注销了。 你自己要慎重哈 ; 别乱清理数据哦; 别到时涉及 涉税情况; 要补税的 ; 你现在负债表里面有那些金额; 截图
所以我入的营业外收入啊,以前可弥补亏损多,您能告诉我这个表怎么填吗,
你好1. 入营业外收入了 ; 你有亏损 ; 那就清理就行了。 1. 固定资产去做固定资产清理; 不能直接做管理费用去 ; 应付账款和其他应付款转营业外收入 ; 然后其他应收款; 你 这个要 收回来; 收不回来的; 走营业外支出。