你好,你看下你发票开的发票上面的不含税金额来填写,如果是无票收入的,按照1%
小规模纳税人,疫情期间,减按1%征收,请问填增值税申报表的不含税收入是按照3%换算填写还是1%?
请问老师 小规模纳税人申报 现在增值税优惠政策是征收率3%减按1% 填主表时那栏应纳税额减征额是自己直接填数字上去 还是要先填附表增值税减免税申报表
小规模增值税申报主表中应税不含税销售额是5万销售是按1%还是按3%的不含税金额填进去?
小规模即便是减征2%,请问申报表主表栏次1,应征增值税不含税销售额应该按3%填还是按1%填
小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入减按1%征收率征收增值税的销售额的填列,说法正确的有()。 A.应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”相应栏次 B.对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算仅填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“本期应纳税额减征额” C.对应减征的增值税应纳税额按销售额的1%计算填写在《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次 D.填写于《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》相应栏次的“销售额”为含税销售额÷(1+1%) 『正确答案』ADE 老师:请问C是为什么错了?
老师 你好 预支的货款可以借计应付账款吗
老师,分公司没有车辆但是老板出差回来开回来这个分公司名头的燃油费发票,需要怎么入账呢,别的分公司有车辆
老师,成立项目部购买家具电家可以放长期待摊费用,5年摊销,摊销计入管理费用可以吗
老师你好,年中录入期初数据录入从1月份开始的科目余额表和当月开始的科目余额表生成的财务报表的区别
老师你好,我们这有一户没有账,怎么根据资产负债表和利润表录入科目期初?
非居民在2处取得工资,工资分别是1万和3万,两个公司分别申报和合在一起申报档位不一样,汇算清缴非居民是累计收入不
老师,请问单位有工会独立账户的返还工会经费怎么提出来?
请教老师一个实务中的问题,接受银行委托,在其银行开设一般户帮其完成任务,代发15人的工资,每人3000多元,连发2个月。请问老师,这种情况怎么处理最好,谢谢老师!
老师早!请教:财务软件 其他应收、应付款科目的二级科目要不要设置辅助核算功能呢
我接了一个内账,新软件所有业务从0开始,上个会计就做了3.4.5号三天凭证不干了,剩下二十多天业务空白首付钱都在老板那了,也不往账上记了,我从8月8号业务开始记,上个会计的余额这些天有可能早平了吧,我是不是要核对余额,在记
如果栏次1我按3%填写的收入,再在下面减征的地方填写2%。实际应缴的地方填1%可以吗?老师,我做账的时候都是按3个点做的,季末把减免的结转到营业外收入,比如含税销售额是561586。所以申报表不含税销售处我填的是545229.13,本期应纳税额是16356.87。请问应纳税额减征嗯填多少,实际应纳税额填多少。
可以的,561586/1.03,这个是第一行和第三行里面。
第一行的金额*2%,这个就是减免的应纳税减征额 最后应交税款是561586/1.03乘以1%
感谢老师的回答。每次郭老师的回答都让我很满意。因为看到有人说申报表第一栏直接按1个点填写收入,那我按3个点做的账还有结转的2个点到时候感觉就有点乱了,填上去可能数据对不上。这样我的财报收入额和纳税申报本年累计金额就一致的,减免的金额也和营业外收入对的上
可以的,可以这么做的。
我一直以为一个点可以直接用含税收入/1.01*0.01。而不是含税收入/1.03*0.01
所以本次申报时我实际应纳税额填的5560.28。总感觉哪里不对。因为5560.28*3不等于16356.8尴尬
你好,你不是不开发票,不开发票可以按照3%的呀。
如果我偶尔会开个几百块的发票。而且我也知道我全年销售额会超过120。那我开票在选税率的时候可以选3%不按1%开吗
可以的,可以这么做的。