你好,你看下你发票开的发票上面的不含税金额来填写,如果是无票收入的,按照1%

小规模纳税人,疫情期间,减按1%征收,请问填增值税申报表的不含税收入是按照3%换算填写还是1%?
请问老师 小规模纳税人申报 现在增值税优惠政策是征收率3%减按1% 填主表时那栏应纳税额减征额是自己直接填数字上去 还是要先填附表增值税减免税申报表
小规模增值税申报主表中应税不含税销售额是5万销售是按1%还是按3%的不含税金额填进去?
小规模即便是减征2%,请问申报表主表栏次1,应征增值税不含税销售额应该按3%填还是按1%填
小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入减按1%征收率征收增值税的销售额的填列,说法正确的有()。 A.应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”相应栏次 B.对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算仅填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“本期应纳税额减征额” C.对应减征的增值税应纳税额按销售额的1%计算填写在《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次 D.填写于《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》相应栏次的“销售额”为含税销售额÷(1+1%) 『正确答案』ADE 老师:请问C是为什么错了?
老师,如果以前年度都是亏损,今年利润表累计金额是正数,可以用以前年度亏损不交所得税吗
你好,我12月份忘记勾选抵扣项, 1月份才记得勾选抵扣项,现在申报增值税,想用元月份勾选的抵扣12月份的。这个要怎么操作呢。可以用元月份勾选的抵扣项抵扣12月份的吗
我从哪里能看出我2月份有个附加税退税的原因
老师,在哪可以查到2025年所有公司申报的收入
小微企业向银行借款用交借款合同印花税吗?税率多少?如何申报?会计分录?
我们让分包方多给开了点发票 代发工资也做了 发票也开了 就相当于成本多了一倍 把合同改一下 这样风险不大吧
建筑行业,开办公用品,快递的发票需要备注工程名称,工程地址吗?
请问老师:有一个公司,24年度所得税汇算,有72000元的亏损可以弥补,但会计在25年度一季度月度申报,并缴纳季度所得税77.24元。可是,25年全年度才盈利7000元,是完全可以弥补以前年度亏损的,这个缴纳的所得税77.24元怎么处理?是退税吗?还是?
老师,想问一下老板没有领工资,可以先零申报吗?等到汇算清缴前领了工资再报个税
申报新员工11月工资表个税时 入职日期都填了11月份,结果累积减除费用是10000,多了一个月,怎么办,改怎么处理
如果栏次1我按3%填写的收入,再在下面减征的地方填写2%。实际应缴的地方填1%可以吗?老师,我做账的时候都是按3个点做的,季末把减免的结转到营业外收入,比如含税销售额是561586。所以申报表不含税销售处我填的是545229.13,本期应纳税额是16356.87。请问应纳税额减征嗯填多少,实际应纳税额填多少。
可以的,561586/1.03,这个是第一行和第三行里面。
第一行的金额*2%,这个就是减免的应纳税减征额 最后应交税款是561586/1.03乘以1%
感谢老师的回答。每次郭老师的回答都让我很满意。因为看到有人说申报表第一栏直接按1个点填写收入,那我按3个点做的账还有结转的2个点到时候感觉就有点乱了,填上去可能数据对不上。这样我的财报收入额和纳税申报本年累计金额就一致的,减免的金额也和营业外收入对的上
可以的,可以这么做的。
我一直以为一个点可以直接用含税收入/1.01*0.01。而不是含税收入/1.03*0.01
所以本次申报时我实际应纳税额填的5560.28。总感觉哪里不对。因为5560.28*3不等于16356.8尴尬
你好,你不是不开发票,不开发票可以按照3%的呀。
如果我偶尔会开个几百块的发票。而且我也知道我全年销售额会超过120。那我开票在选税率的时候可以选3%不按1%开吗
可以的,可以这么做的。