你好,你看下你发票开的发票上面的不含税金额来填写,如果是无票收入的,按照1%

个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
猪肉牛肉和鸡蛋在商品流通环节销售是不征征增值税的,那么开发票上面税率是填免税还是零税率?
老师,小规模企业如果季度收入超过90万会强制变成一般纳税人嘛?
老师 您好 我目前是待业状态,因为身体原因休息了大概得快两年了。之前有过一年私募基金代理记账会计助理的经验,有初级会计证,但是现在也快忘没了。我打算学完四十期去找工作,准备往成本方向发展,之后也想走财务bp。请问这两个方向冲突吗?我要是往此方面准备,现阶段我把重点放在哪里呢,学习过程中要注意什么呢,后续我还要报什么课程吗?
老师,业务招待费超出限额部份可以结转以后年度扣除吗?
老师,这个月开票金额为5168636.32,税额为769574.52 ,税负率为3%,需要勾选多少进项发票
老师,想问一下就是,比如装修一个办公室,老板出资了200万,然后这个款项用来装修买了各种物品,这个怎么做分录了
老师,我的其他应付款都报表死活对不上咋办啊[流泪]
老师,我这有三个门店,我三个门店现在都是个体执照,名字不同,法人不同,经营范围一致,我想了解下注册小规模企业有限责任公司执照我应该怎么用这个执照运营这三家门店最合理,我不懂这个企业执照,有什么说法吗?我注册资本就想做最低的
如果栏次1我按3%填写的收入,再在下面减征的地方填写2%。实际应缴的地方填1%可以吗?老师,我做账的时候都是按3个点做的,季末把减免的结转到营业外收入,比如含税销售额是561586。所以申报表不含税销售处我填的是545229.13,本期应纳税额是16356.87。请问应纳税额减征嗯填多少,实际应纳税额填多少。
可以的,561586/1.03,这个是第一行和第三行里面。
第一行的金额*2%,这个就是减免的应纳税减征额 最后应交税款是561586/1.03乘以1%
感谢老师的回答。每次郭老师的回答都让我很满意。因为看到有人说申报表第一栏直接按1个点填写收入,那我按3个点做的账还有结转的2个点到时候感觉就有点乱了,填上去可能数据对不上。这样我的财报收入额和纳税申报本年累计金额就一致的,减免的金额也和营业外收入对的上
可以的,可以这么做的。
我一直以为一个点可以直接用含税收入/1.01*0.01。而不是含税收入/1.03*0.01
所以本次申报时我实际应纳税额填的5560.28。总感觉哪里不对。因为5560.28*3不等于16356.8尴尬
你好,你不是不开发票,不开发票可以按照3%的呀。
如果我偶尔会开个几百块的发票。而且我也知道我全年销售额会超过120。那我开票在选税率的时候可以选3%不按1%开吗
可以的,可以这么做的。