你好,你看一下你的应收账款里面是不是有贷方余额的,看科目余额表明细。

“预收款项”项目应根据“预收账款”和“应收账款”科目所属各明细科目的期末贷方余额合计数填列。如“预收账款”科目所属各明细科目期末有借方余额,应在资产负债表“应收账款”项目内填列。 预收是一项负债,为什么会在应收账款项目内填列?这里的借方余额指什么?谁是借方?
老师早上好,刚到一家公司,资产负债表上预收账款100多万,预收账款的科目余额表上的数据是一万多,这个差异在哪里查呢?
老师,科目余额表里的预付账款无余额,但是资产负债表里有数据,据说是设置了重分类,请问资产负债表里的数据是从哪些科目取的数
您好,报表里的预收账款有400多的余额,科目余额表里预收科目是没有的,请问这个应该从哪几个科目查找,哪几个科目会重分类到预收账款项目?
老师,资产负债表里预收账款,科目余额表在哪里看这个对应的金额
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗
应收账款里本期有借方这个400多,然后本期又贷方给贷掉了,但是只有这个金额在预收账款项目
不是的,你看明细余额。
明细账里有很多借贷分录,最终余额是借方的
你好,那你看一下应收账款和你这个应收账款借方明细余额是一样的吗。
是不一样的,报表的比科目余额表的少
那你看一下是不是少了这个四白,如果是的话,你找你软件售后问一下吧,不知道他取数是怎么回事,正常的应该就是看你的明细余额。
不是,查了100多万呢
那你找你软件售后那边问一下,让他给你看一下是不是软件取数有问题。