对,那你直接零申报就可以

老师好,小规模纳税人个体工商户,申报经营所得是查账征收,增值税没有超过30万不交税,那经营所得没有账本,可不可以把开票收入当做收入,然后成本调大,利润为负,经营所得也不交税,这样可以吗。
个体工商户个人所得税经营所得税申报表A表,我在预缴所得税没看见呀,年终汇算清缴才有的吗?我在公共信息里直接出收入总额,成本费用,利润总额灰色的呀?
老师你好,个体工商户没有收入没有成本,那经营所得的话申报表这边是灰色写不了,零申到吗
老师,个体工商户没有收入 每个月需要申报的个人经营所得是不是零申报就行
老师您好,请问个体工商户要报个人经营所得吗,还是零申报?2024年1月份注册的,还没有建账,国税是零申报的。
贷款,餐饮,居民日常服务,娱乐服务为什么开普票
如果按交税开票和未开票那个交税少过
老师,这里的面80000平方米,不用换算成8万吗?
转入注册资金和赎回理财产品 两个会计分录怎么写
个人独资点填报经营所得时,弥补以前年度亏损哪里需要手动填还是自动出数据?老师
老师,有销售退货的,请问退货的是需要跟正常采购的发票分开来开具吗?现在有个问题就是我们退货的单价比当月采购的平均价要低。请问这种退货的要怎么开具发票?
其应付的期末余额是负数的话,是不是代表其应付在借方?如果其应付为-1,然后科目重分类,借其应付1 贷其应收1,那这样不就是其应收-1了吗?其应付的正数是在贷方对吧老师,那这样是不是代表A在其应付里已经扣掉了,而且这样-1和-1不就变成-2了,我搞不懂为什么分录会做成贷方其应收,请老师解答一下
虚拟主播公司给本公司旗下的主播通过第三方平台充值钻石,进行打赏,第三方平台开具的技术服务费发票,这种发票是否可以直接计入成本?还是作为广告推广服务,按照收入的15%入账
公司是小规模纳税人,7月份通过二手交易市场卖掉了公司的车,这个月申报增值税的时候,系统提示发生了应税行为需要进行申报,但是税务系统里面没有显示买卖的金额,我公司也没有开过发票。问题1是否需要申报,申报是不是要和已开具的发票一起合并申报。问题2申报这个季度缴纳增值税的收入中如果包含了卖车的收入,营业收入是否要保持一致。问题3卖车的会计分录,缴纳增值税的会计分录,怎么做
老师公司之间的往来款,借款怎么做分录
那我这个利润表我填不上去,那我就不管他了,只有零申报了
对,那你就按照铃声报就行
另外一个个体户话,他有收入有成本的话就按照数据抄写对吗
对,就按照利润表的数填就行
但是我按照这里写的话,它的利润总额是盈利的
那你这个是怎么填写的
按照这个表来写的话,我应该是负数,他这里利用总我写的是盈利了
在这里的数据也行
你按照报表的填写不行吗?
他这里的成本费用的话是我的营业成本吗,按照这个表填的话,我上面显示的没有后面的数据啊
就按照申报表里面的去财务报表找数据。
按照那个表填的数字,只能填收入总和成本费用,其他没得填写了
不是还能填写利润总额吗
这里的利润总额是灰色的,他只能填那个收入总额费成本费用按照我那个表来去填的数据,后面还有弥补以前年度亏损投资单位经营所得,没有其他数据了
那你把成本费用里面填写成本和管理费用都填上
老帅你好,我是把营业收入加上营业外的收入写在我的收入总额,我的成本费用的话呢,我把管理费,营业成本和财务费用,得出的数据我就这样填写了,对吗
对,这些数据也都需要填到里面就对了
我的财务报表是这样子的,我就写那样数据对吗
因为他有一个营业利润,我就没有。计算在里面去
和您报表能对应就对了