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之前是小规模,小规模税冲红了,现在不想在账上体现退税的状态,这个账应该怎么做

2023-10-20 11:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-20 11:37

您好有重新开具发票吗?

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快账用户8619 追问 2023-10-20 11:40

没有重新开

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齐红老师 解答 2023-10-20 11:45

没有重新开,又开了副负数,那只能做负数冲减了。也是负数。

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快账用户8619 追问 2023-10-20 11:45

这个税一致挂着不好,税怎么出理合适

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齐红老师 解答 2023-10-20 11:46

这个你后期如果开证书,发票可以抵减的。正常业务挂着就可以。

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齐红老师 解答 2023-10-20 11:46

不意思打错字了,是这个,你以后开正数发票。

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快账用户8619 追问 2023-10-20 11:48

以后升为一般纳税人了,就算开了正数发票也用不了,所以这个税应该怎样处理?

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齐红老师 解答 2023-10-20 12:00

只能先挂账这样子也没法清理

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快账用户8619 追问 2023-10-20 12:03

一直挂着不好看啊,怎么清理

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齐红老师 解答 2023-10-20 12:49

不行就进入营业外支出这个科目

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您好有重新开具发票吗?
2023-10-20
你好,小规模现在无票收入,你抵扣不了的,什么原因不给退税的,你得去税务局申报。
2022-07-13
您好,现在红冲,是冲减现在的收入和税费
2025-04-07
你好,借应交税费,应交增值税负数 贷营业外收入负数。
2023-10-20
小规模纳税人去年十月开错票,现在要红冲。先到税局申请红字信息表,然后根据信息表做红字发票。之前未缴的增值税,按税局指引补交或调整账目。具体操作需咨询专业会计或税局。
2024-08-30
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