你好,当时你的镜像怎么做的?认证了吗?
请问,我已录进出口明细中的报关单本次不想申报,怎么撤消。(外贸型)
外贸公司上月一票出口退税,按原来的惯例退税率都是13%,但有张报关单,期中一项退税率为0,本月申报才发现,进项已在上月月底出口勾选,现在要转内销,勾选已回退,重新在本月内销勾选进项,但是有个问题,成本怎么结转?产品的成本都是按开的销售发票结转,可是这票转内销,实际是没有开销售票,账务怎么处理?增值税如何申报?
老师你好,外贸企业出口退税因单证出现问题 ,不能退税,在税务与做账方面要如何操作?需要做转内销处理么
本来可以出口退税,漏申报了。现在作为免税,不用转内销补税,账务要怎么处理
以前开了出口发票,有一行没有申报退税,现在要转内销,需要怎么处理?
老师、请问一下了就是现在纸质的高铁票现在还能入帐嘛?
老师,电子税务局添加企业有数量限制吗?为什么添加的时候扫脸总是失败?
为什么餐饮部零用是主营业务成本而客房部这个要做销售费用
对方公司授权给个人进行收款,我们是公司打款给了他们的私户,这个可以嘛,对方说不能开票,有没有做过相关业务的老师
对方公司授权给个人进行收款,我们是公司打款给了他们的私户,这个可以嘛,对方说不能开票,有没有做过相关业务的老师
对方公司授权给个人进行收款,我们是公司打款给了他们的私户,这个可以嘛,对方说不能开票
老师,未开票收入怎么申报?
老师你好,招待费为需要发生额的允许扣除60%和最高不允许超过5千‰‰,请问我直接入账的时候按60%入账,如果也不超过千分之5,可不可以?到时候所得税不调整。是否可以?还是必须按100%入账,最后调整40%
采购工艺品出租出去,例如买了10万的工艺品,租出去一个签合同3年3万,押金2万,租出去一个一共收到5万。这采购的10万工艺品按开发票进来的次月折旧吗?按几年折旧?小规模申报增值税按收到的3万确认增值税收入吗?有限合伙企业个税收入1个按1万确认吗?
A企业10月购买一套摄录转播专用车(属于特种车辆),不含增值税单价300万元,当年已按会计规定计提折旧11万元。企业所得税应当如何纳税调整?折旧扣除?还是全额扣除?
生产企业,分不清楚进项的
那你需要进项转出的接原材料,贷应交税费应交增值税进项转出,借主营业务成本,贷库存商品 借银行存款 贷主营业务收入自己计算抵扣。
进项转出多少
适用一般计税方法的纳税人,兼营简易计税方法计税项目、免征增值税项目而无法划分不得抵扣的进项税额,按照下列公式计算不得抵扣的进项税额: 不得抵扣的进项税额=当期无法划分的全部进项税额×(当期简易计税方法计税项目销售额+免征增值税项目销售额)÷当期全部销售额 主管税务机关可以按照上述公式依据年度数据对不得抵扣的进项税额进行清算。