您好,同学。这个需要扣缴个税。

老师,我们是建筑总包工程公司,现在承包甲方一项工程,但是人工这方面是他们自己的,由于所有款项规定必须通过总包付款,所以他们将人工费打给我们,我们打给劳务公司,由劳务公司向他们支付人工费,请问,我们只要收到劳务公司的合规发票就可以了是吗
老师,我们是建筑公司,年底总分给我们打工程款的时候,有一部分是工程款是按人工工资付给我们的,打到我公司员工个人卡上,然后我们统一收回来 ,请问这样这样操作有问题吗?他们付工程款的时候备注了工资,会不会对个人有影响
老师,麻烦问一下就是我们是建筑公司,有一个工程是个人老板的,然后想让我们做到时说是工程款是他个人转进来的,我们开票给他个人,这样可以吗?有没有什么风险,一般我们都是公司对公司的,现在公司对个人这样行不行?
老师,你好!我们公司有个工程,包工包料的,对方给我们付了一笔钱,本来是付的材料款,但是他们材料款的钱没有了,农民工工资专户上有钱,所以就按人工费给我们打到工资卡上了,我们老板又把工资卡的钱全部转到公户上,这样做,合不合理,有没有税务风险?我的账还是是按人工费记账还是工程款记账呢?
小规模纳税人企业,1,2,3月份不含税收入分别是6万,13万和10万,也就是说,2月份不含税收入超过10万,但是整个季度不超过30万,这种情况下需要交增值税吗?
老师您好:建材材料是9%的税率,小规模1%的税率,对吗
这个月供应商因额度不够,有300万进项发票不能开给我司,要下个月才能开进来,但这个月我们就要交300万的进项税了,有什么办法可以解决吗,
钱已付票未开,没有预付账款科目,应该做什么会计科目
残保金的计征依据是什么,如果没有申报会有什么后果
老师,请问下销售方给我们开具了一张发票,我们认证了,也跨月了,现在他们给我们开具了一张红字信息表,我们在哪里确认呢,有路径吗
以前计提折旧了。 现在调账 借:累计折旧140 贷:以前年度损益调整140 借:以前年度损益调整140 贷:利润分配-未分配140 现在26年2月份调账 调23念多计提的折旧 不改报表行吗
单价和数量,都有好多位小数点,这是正常的吗,税务会查吗
找答疑的郭老师,谢谢
销售的产品是布,开出的票,单价和数量系统有好多位小数点,这是正常的吗
但这其实不是我们员工的工资,是一部分工程款,总包这部分工程款必须要按人工工资发放
既然“要按人工工资发放”,那是需要扣缴个税的。
是他们代扣缴个税吗
您好,同学。是他们应当代扣的。