您好,这个的话是可以的呀,你们就做费用的了

我想问下,比如我这边合作方同一个人底下有两个公司分A和B,对方账是分开做的,A欠我这边货款1万,B是我们欠他10000,那把我们欠B的转为A的货款,我这边会计凭证怎么做?
早上好老师!我遇到一点儿问题,自己转不过来弯儿了,请教老师一下 我们是房地产开发公司,欠A商砼款126万,公司用2套房抵账100万,A的朋友在我们公司购买1套房66万,66万A代替他朋友付款(应该是A欠他朋友钱,以房款抵债),我们没收到A的钱,但是要给他朋友开具认购书和收据,A还让我们把他那两套房的认购书也签了,而且最后这3套房都是按揭贷款方式购买,这个 账务都怎么处理哇 ?收据和认购书都怎么开哇?懵圈了[流泪]
老师我们账上显示欠一个A公司的150多万,A公司和我们法人有关系,法人在工商上也不是股东,就是个法人,但是老板和这个公司独立开来了,之前这个公司和我们在工商上也不是股东关注,现在要平这个账人家说搞个债转股协议,签个三方协议,意思是A公司欠法人钱,把我们账上欠A公司钱当作法人入股资,结平,这样合理吗?税务认吗?
A公司在我们酒店吃的饭,我们做分录是借应收30,贷收入30,没有开发票。后来A公司把钱30给了我们,但是要求我们开具9的租赁费。我们给开了。这个时候我们的应收账款30怎么平账
我们与A公司是合作伙伴,客户把货款转到我们的账户上,之后我们就把钱转给A公司,这个怎么做账务处理呢?
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)
我们的分包方给我们开了十万的发票 专票 这部分发票是他帮忙找的工地上的洒水车 但是他那边开发票不知道怎么开 开成 什么比较合适
老师,期初建账时,科目余额表和实际的银行余额对不上,科目余额表的应收账款,应付账款明细和实际也对不上,想要应收应付都对上,银行余额也对上,怎么去建账呀
老师,我们是国际货代公司,有外币业务,现在有一个发票应付是美金,对方也开了发票,我做账应付账款要按什么汇率
老师,就我们工厂生产产品的时候会有有毒的水产生,然后就特地开了个车间专门处理污水,那处理污水进的一些化学物质,计入什么科目呢?
你没看明白我的意思 你再看看
您看啊,你们欠对方钱,对方来你们这吃饭,相当于你们白白给他们吃饭,不是这样吗
是的 他要求抵这个货款 那得怎么做分录走账
那就是 借 应付账款贷 主营业务收入 应交税费