现在勾选抵扣的话是在下个月申报

想在十二月申报的时候抵扣,那发票抵扣勾选应该在十一月底进行还是在十二月申报期内勾选申报?
现在申报的是9月的税,如果9月已经申报了。我再进入增值抵扣勾选平台可以勾选10月的发票吗?可以勾选统计吗?还可以确认签名吗?
请问 我这个月忘记勾选进项发票,增值税已经申报了,现在我作废了还可以勾选抵扣吗?还是应该怎么做呢?
老师,我今天选抵扣勾选的话,对方供应商有几张发票没有出现在抵扣平台上,那要等到他们申报之后我再勾选吗?我们这月抵扣额不够,还是只要没报税可以再次勾选呢
请问老师:有一张进项专票,本月我是不打算勾选抵扣的,留到以后月份再进行勾选抵扣,但是在这个月我把这张专票误勾选了不抵扣,撤销不了统计申请了。像这样的情况,怎么办?这个不影响本月申报表吧。
老师,一般纳税人每年汇算清缴的时候退税,退的是企业所得税吗
老师好,有一批商品过期了,应该计入管理费用还是营业外支出?
老师,员工基本工资5000元,个人社保300元,应发4700元,代扣社保10元,请问申报个税的时候申报5000元,是吧?
老师,这个销项和进项这里差额记应交税费应交增值税转出未交增值税,这里分录能给我写一下吗?我看看跟我想的是不是一样,进项要贷方冲,销项借方,那差额不是转出未交增值税不是应该要在贷方吗?后面转未交增值税时才借方冲平啊,为什么这里没有提现贷方时候的记录,就只写一次借方,我有点不太明白
老师,今天早上弄了一般纳税人的税务登记,现查了一下开票额度只有1万,签的合同33万,怎样调整额度?一般申请了多久批得下来啊
老师,我想请问下,第一个问题:我们一般纳税人,销项税额10万,进项税额是5万!!!那增值税是不是要交5万?!!! 第二个问题是,每年这个退税!退的是企业所得税还是增值税呀?
总分机构实际,总公司在季度预填企业所得税申报表时,要合并填写收入、成本、费用吗?
@董孝彬老师,别的老师别回答?
老师,公司长期借款金额很大,中途有归还几笔,在计算利息时需要先减去己归还剩余的欠款计算利息?还是按原借款金额计算利息,再用计算好的利息减去己还款后做为最终利息?
做过审计的老师,固定资产折旧的年限,只要高于最低年限就行吗?比如房租构筑物,我定的是50年,机械设备20年?
下个月的时候如果发票需要更新可以开红字吗?还是说我得修改下这个月的申报把抵扣勾选放进来?
同学你如果想放在这个月,就更改这月申报
如果我这个月勾选但是没有申报,在11月时可以直接开红字信息选择已抵扣给到供应商,让重开发票吗? 还是我必须得勾选然后这个月申报才可以做这个事情?
同学你是否抵扣决定的是购买方和销售方开具红字信息单的问题
不取决于我这边是否在这个月申报,只要我现在选择了抵扣勾选,下个月初就可以开红字信息给供应商重开发票是吧老师?
对的同学是这样的