您好, 不用账务处理,直接作为留抵税额
企业进项大于销项,月底怎么处理呢
一般纳税人 进项大于销项 留底的那些账务处理怎么处理 求解
月底进项税大于销项税怎么处理
年底应交税费进项大于销项,怎么做账务处理不
月末进项大于销项,怎么做账务处理
老师好!问下将本年利润转入利润分配是该做在年底12月份账里还是该做到次年1月账里边?
问下餐饮行业厨房每天采购的新鲜食材,对方应该给开什么样的发票?
你好,请问7月份本公司借款给其他公司10万,挂的是其他应收款款,9月份收到101000元,其中1000元利息费用,之前没有计提财务费用,能不能一起做到9月份,会计分录?
船舶代理属于国内贸易代理吗
单位购买的这款理财产品需要缴纳什么税吗?
老师,作为制造业成本会计每个月要给其他部门发什么表格数据给他们看
老师 公司个税未按时申报 税务罚款100元 要怎么写分录
#提问#咨询一下现在企业所得税季报,需要填列一个实际发放员工工资和已计入成本费用的工资,这是按照啥口径来填的,是季度还是本年累计啊?
老师,问下预付卡开票了,是不是直接做业务招待费里面?
老师好,出口香港,形式发票怎么开具?在那个平台开?
月底不是结转进项税额和销项税额嘛,结转完,后面要做什么分录吗?比如进项做借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-应交增值税-进项税额,销项做借:应交税费-应交增值税-销项税额,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,这些做完后面要做什么分录
如果有交税的
借:应交税费-未交税费
贷:银行存款
你这种是没有需要交的,所以不用账处处理了
我这边是进项大于销项,结转完进项和销项,需要将应交税费-应交增值税-转出未交增值税结转吗
结转的账务处理是,
借:应交税费—应交增值税(销项税额),
应交税费—应交增值税(转出未交增值税),
贷:应交税费—应交增值税(进项税额)。
不交税后面不需要做其他凭证了吗
是的,不用做其他凭证了