您好, 不用账务处理,直接作为留抵税额

企业进项大于销项,月底怎么处理呢
一般纳税人 进项大于销项 留底的那些账务处理怎么处理 求解
月底进项税大于销项税怎么处理
年底应交税费进项大于销项,怎么做账务处理不
月末进项大于销项,怎么做账务处理
水源采集是每年都要弄吗 房产土地的
公司会务人员工作服计入什么科目?第三方劳务人员
可以用公户里的钱作为投资款入注册资本吗
#提问#老师,去年开了一张发票有水费100元和电费300元,可以部分红冲电费100元吗
老师你好,社保按社平工资申报的,个税报工资可以比社平工资高,河北省
请问下有没有类似于信用票据的模版,说明是我们赠送给客户的不收费产品呢!谢谢!
请问,小规模公司,开专票,应交税费科目的二级科目是哪个?开的专票
老师,报关单上的名称和发票名称不一致,但是代码是对的,导致申报退税的时候是不得退税,退税为0.请问还能有补救方法吗?一月的报关单,2月申报退税
晚上好,我要去重新修改4季度的报表,我们工资都是当月计提次月发放工资,在填写企业所得税季报的时候,应付职工薪酬填写,看科目余额表是从应付职工薪酬的贷方累计金额选择日期是从1月-12月吗?还是怎么看
老师请问下,公司2024年12月申请专利,专利费发票开在2025年,记账2025年研发支出~其他费用里面,问题1.这个能进行加计扣除吗?2.算不算去年的费用?3.如果不能入研发支出,那2025年已经入了要怎么处理比较好呢?
月底不是结转进项税额和销项税额嘛,结转完,后面要做什么分录吗?比如进项做借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-应交增值税-进项税额,销项做借:应交税费-应交增值税-销项税额,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,这些做完后面要做什么分录
如果有交税的
借:应交税费-未交税费
贷:银行存款
你这种是没有需要交的,所以不用账处处理了
我这边是进项大于销项,结转完进项和销项,需要将应交税费-应交增值税-转出未交增值税结转吗
结转的账务处理是,
借:应交税费—应交增值税(销项税额),
应交税费—应交增值税(转出未交增值税),
贷:应交税费—应交增值税(进项税额)。
不交税后面不需要做其他凭证了吗
是的,不用做其他凭证了