你好,按照1%的来算的。

小规模纳税人是小微企业的,每月开票数据与确认收入数据不一致,报税时按照开票金额报税还是确认收入金额报税?
小规模开普票开的是免税发票没有税额,季度申报的时候未达到45万,填写的时候填在第10栏的数字怎么填???是发票资料统计上面的实际销售额吗?那个实际销售额是没有税的,申报的时候要不要除以1.03来填写第10栏小微企业免税销售额??。
老师,我们是个体工商户,现在小规模纳税人开具普通发票不是1%的点吗?我想问一下小规模纳税人增值税申报表中的未达起征点销售额是填含税销售额除以1.03的数还是填含税销售额除以1.01的数呢?
你好老师,小规模纳税人1月9号前开了4万元免税普票,我应该怎么是吧呢,小微企业免税销售额那一栏直接写个4万还是4万/1.01填写在小微企业免税销售额栏内
小规模纳税人差额征税问题,针对肖晓老师的讲义提问:表中的第8栏,目前系统中还是8=7÷1.03吗? 肖老师填写约数据是按最新政策除以1.01计算的。
公司有债权债务纠纷在开庭,这期间能变更公司名称和经营范围吗
房租意向金,如何做分录
会计审核报销,如果没有审核出来错误,多付款了,但是审核小组都签字了,经办人,部门领导也鉴字了谁的责任?
我们是做电商的,领导让我把刷单的明细,平台开具的收据做进外账里面
请问老师,公司买的电车车头,几年折旧
农业公司销售小麦种税率多少?
作为一个财务负责人,除了把控税务风险,还需要关注什么风险
如果我出纳打款奖金,打款的时候备注工资,个税可以报年终奖吗?
找郭老师,麻烦问下郭老师,我们补交2018-2024年税款,税务局让我们2025年9月份申报,2025年12月份补交,2025年当年有合规免税并开票收入19638250元,以前年度补交税款收入是3987500元,在以前年度已经开具免税发票并且申报,这个收入不含税是3753301.89元,增值税款是225198.11元,主表,附表一,附表二,附表三,附表四,附表五,增值税减免税申报表这6个表都要怎么填写
老师,我们购买了乡镇企业戎冠秀水电站的所有资产470万,和30年经营权471万,这两笔钱我们都打给了观音堂乡政府。那么我们入账的附件是什么呀?乡镇府需要给我们开收据还是什么呀?
那税费对不上了呀,税额是按3%自动计算的
你好,你是需要交税吗?不需要交税的,不用一致的减免的税额,它是默认的是3%。
不用交税,在减免范围内
免税的税额默认的是3%,这里不用修改。