你好,按照1%的来算的。
小规模纳税人是小微企业的,每月开票数据与确认收入数据不一致,报税时按照开票金额报税还是确认收入金额报税?
小规模开普票开的是免税发票没有税额,季度申报的时候未达到45万,填写的时候填在第10栏的数字怎么填???是发票资料统计上面的实际销售额吗?那个实际销售额是没有税的,申报的时候要不要除以1.03来填写第10栏小微企业免税销售额??。
老师,我们是个体工商户,现在小规模纳税人开具普通发票不是1%的点吗?我想问一下小规模纳税人增值税申报表中的未达起征点销售额是填含税销售额除以1.03的数还是填含税销售额除以1.01的数呢?
你好老师,小规模纳税人1月9号前开了4万元免税普票,我应该怎么是吧呢,小微企业免税销售额那一栏直接写个4万还是4万/1.01填写在小微企业免税销售额栏内
小规模纳税人差额征税问题,针对肖晓老师的讲义提问:表中的第8栏,目前系统中还是8=7÷1.03吗? 肖老师填写约数据是按最新政策除以1.01计算的。
从菜市场买菜100元,如何报销?写收据500以下可以报销吗?什么格式,每月有次数限制吗?
个体工商户营业执照注销也要等20天公示吗?
企业银行存款利息收入,可以用发生的成本相抵么?还是利息收入要申报税金?
“请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接收到企业所得税退税款的会计分录方法。 具体方法如下3: 如果退的是当年的,借:银行存款,贷:所得税费用。2. 如果退的是以前年度的,收到退税款时,借:银行存款,贷:应交税费-应交所得税。结转时,借:应交税金-应交所得税,贷:以前年度损益调整。同时,借:以前年度损益调整,贷:利润分配-未分配利润。”我们是小企业会计制度,没有以前年度损益调整,那么就是:1.借:银行存款 贷:应交税费-应交所得税 2.结转:借:应交税金-应交所得税,贷:利润分配-未分配利润 是不是啊
老师,纳税检查应补交税额填在哪栏
老师,采购无进项,一样交增值税吗?
你好老师,我想问一下,个体户一般纳税人,7月28日办的营业执照,8月份改得一般纳税人,之前是小规模,9月份出来一个工资薪金申报,由于是夫妻俩没有雇员,我报得法人老公工资是0.在9月份又改了营业执照,之后10月份就没有工资薪金申报了,这样是不是不用再报工资薪金了
上个季度报了未开票收入,7月份又开票了,这个账务上要怎么处理啊
老师,法人提前打入投资款,需要交税吗?
老师。小规模报税,财务报表填写的,是填写的季报的财务报表,还是3个月的,每个一个一个填写
那税费对不上了呀,税额是按3%自动计算的
你好,你是需要交税吗?不需要交税的,不用一致的减免的税额,它是默认的是3%。
不用交税,在减免范围内
免税的税额默认的是3%,这里不用修改。