同学,你好 借:其他应收款 贷:主营业务收入 应交税费 借:管理费用 贷:其他应付款

老师好!2020年10月我在公司接手整理票据,大部分票据都是拆迁户到公司交付预收房款,款项都是直接全部进入法人个人卡,再由法人个人卡支付工资,还借款、开销费用支出等,并没有走公账户。请问一下老师这种情况下我应该怎么处理完善?法人这种行为是不是和公司签订什么比较好?
老师你好,我现在注册了一个个体工商户,已经拿到营业执照了,我现在需要给客户企业开发票有一笔款要收,请问我要怎么做呢? 1、个体工商户怎么开发票呢? 2、我需要去银行开公户吗?还是对方企业可以直接把钱打进我任何一个私人账户? 3、如果对方企业直接打进我私人账户,那这笔钱就是我个人的可以直接自己支配了吧?还是需要交税呢?
老师,我们是代销汽车公司,我们收客户的钱,第二天打给总部,打款给总部是要进入系统填写客户的资料,再扫码支付,不能直接公对公转账,需要个人卡支付,所以我们用公司营业执照申请微信收付款,绑定的是我的个人卡,请问个人卡的微信手续费怎么能税前列支。谢谢你,回答详细一些,谢谢你
我在一家直播公司上班,做账按营业执照-个体工商户做的。法人不算公司内部人员,营业执照对应的小店收入提现后从法人银行卡转到小店管理人员的银行卡,出纳先从管理这里要微信周转资金给同事报平时的零星费用。公司卖出去的货是外部卖货人的,我们先开收货凭证,一般10天左右就要用现金结账给卖货人。现金是管理人员从他银行卡取的现金,也会有个别卖货人也会需要银行卡直接转账。这个要怎么建账设科目好?
老师好,请教个问题,私营独资企业(小规模),律师事务所,属于查账征收(需报个人所得税经营所得纳税申报表-季报),没有给法人发工资,但是给法人交社保费了,计提社保,是,借:管理费用-社会保险费(单位)贷:应付职工薪酬-社会保险费(单位),缴纳社保费,是借:应付职工薪酬-社会保险费(单位)借:其他应收款-法人(个人部分)贷:银行存款,但是缴纳的个人部分(借:其他应收款-法人)这个在我发放工资这里,我没给法人发放工资,也就没做贷:其他应收款-社保(个人部分),那我这个缴纳社保法人个人缴纳社保部分怎么做分录
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
客户都交钱了,只不过刷微信直接进了法人个人卡里了,报销费用采购也是有法人个人卡支付,这怎么做账
同学,你好 分录就是这个 借:其他应收款 贷:主营业务收入 应交税费 借:管理费用 贷:其他应付款
老师,上面的分录看到了,实现收入挂应收账款,收回款了,怎么入账
同学,你好 你回款给了老板,老板有打钱给公司吗?
餐馆是个体工商户,查账征收,没开银行账户,所以没给单位,留在他的个人卡里了
同学你好 借:银行存款 贷:应收账款