你好,小规模纳税人开具专票开具1%税率的发票就按照1%征收,开具3%税率的就按照3%征收。填写申报表时候需要填入第一和第二栏内。

内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
如果是1%的,其它表怎么填?
需要填减免税申报表,减税那栏选择政策,减征额按照2%计算填入即可。
有好几列,这个怎么填啊
填本期发生额,本期扣减额,主表里减征额也需要填写
如果有专票和普票,主表和其它表怎么填?
都超过三十万的话,专票就填第二栏,普票填第三栏,第一栏填专普票合计数,减征额是一样的填列
没有超30万
专票填列方式不变,普票填入小微企业免税收入那栏,减征额只需要填列专票的减征额
好的。那附表一需要填吗?减免税表的“本期发生数”和“本期抵减税额”填什么数呢?
附表一填在3%税率那里,含税收入,跳出不含税收入要和主表一致。减免税减征额按照不含税收入乘以2%计算填列
附表一的含税收入是跟主表一致还是跟发票一致?主表是3%,发票是1%
主表收入就跟发票收入一致的啊
其中有一张代开的普票没有税点,其它票都有税点,这个怎么填?
你好,按照1%“来计算填列
不行,和主表不一致
要填了一致的呀 你的收入都只是一个数字