你好,小规模纳税人开具专票开具1%税率的发票就按照1%征收,开具3%税率的就按照3%征收。填写申报表时候需要填入第一和第二栏内。

查询退税税率,属于退税率是0的,这个怎么账务处理,是走免税不退税吗,进项专票就做成本,不抵扣
已勾选抵扣的发票已冲红,进项税额转出会计分录怎么做
工资6万一年,马上发奖金是3.6万,现在是合并到工资里面申报还是单独计税划算?老师帮我计算一下税率
老师,结转制造费用需要附什么资料吗?还是直接把凭证打印出来就好?
你好老师,我们21年12月28日发生了一笔应收账款800万元,2023年12月的时候计提了信用减值损失40万元,2024年12月又计提了一笔40万信用减值损失,那我今年应该集体多少呢。我看之前的会计做了一个明细表,有标准:一年以内5%;1-2年 5%; 2-3年 10%; 3-4年30%;4-5年 50%; 5年以上 100%,那我今年12月应该计提多少,分录怎么做
实发工资跟计提的工资有差异怎么处理?实发大于计提数
老师,我们个体户是做美容的,想要开一些经济代理的票要增项吗,名字要变更吗
请问老师,固定资产折旧提完了,该怎么处理,还是不管?
定额发票要什么报税?平时就是收多少停车费就报多少税。然后报的时候是在填在未开票收入栏,这样的话税局什么知道我们定额发票还有多少库存呢?
对采购投标保证金,对方不退回计入什么科目?
如果是1%的,其它表怎么填?
需要填减免税申报表,减税那栏选择政策,减征额按照2%计算填入即可。
有好几列,这个怎么填啊
填本期发生额,本期扣减额,主表里减征额也需要填写
如果有专票和普票,主表和其它表怎么填?
都超过三十万的话,专票就填第二栏,普票填第三栏,第一栏填专普票合计数,减征额是一样的填列
没有超30万
专票填列方式不变,普票填入小微企业免税收入那栏,减征额只需要填列专票的减征额
好的。那附表一需要填吗?减免税表的“本期发生数”和“本期抵减税额”填什么数呢?
附表一填在3%税率那里,含税收入,跳出不含税收入要和主表一致。减免税减征额按照不含税收入乘以2%计算填列
附表一的含税收入是跟主表一致还是跟发票一致?主表是3%,发票是1%
主表收入就跟发票收入一致的啊
其中有一张代开的普票没有税点,其它票都有税点,这个怎么填?
你好,按照1%“来计算填列
不行,和主表不一致
要填了一致的呀 你的收入都只是一个数字