借其他应付款、财务费用、利息,贷银行存款
杭州出差16天,餐费585+624+436+452+220+943+350+339+406+514+1814能做到差旅费吗,其中943+1814做到福利费里可以吗?
你好,老师,请问我公司有一些空地租赁给做光伏发电的了,每年收一次租赁,这个租赁费要缴增值税吗?这属于营业外收入吧
产品的文件处理费用,是什么会计科目
去年记的费用跨年才开出来汇算清缴前后怎么账务处理?
房地产甲方支付油漆工工资2600元,怎么做会计分录
老师,我司做三体系认证,来的2位老师的路费我司负责报销,请问应该如何记账?
老师,我24年有一笔出口业务的收入确认在了25年1月份,现在税务老师上我做更正申报,请问更正申报具体怎么做
18万包4个月宾馆,怎么建账,期初余额18要放在哪里
公司电子税务局内显示有的通行费进项税,在做抵扣的时候进行了勾选并抵扣,现在发现根本员工没有上交这部分通行费发票,涉及金额抵扣的税费是3块钱,账务和税是去年11月的,我希望缴纳这部分税款,我应该怎么做
马上汇算清缴了,去年第四季度财报其他应收款是负数,报年报的财报可以调整吗?还是说不用调?因为把负数调为正数,以后两边资产负债表的资产总额会变掉。我是刚接手这一家公司的
老师,这个具体的怎么说?
已经还了有16个月了,每个月是1987.37是含利息的
你好,财务费用利息单独做这个里面的。
是已经付完的吗?还是没有付完的呢?
老师,是已经付完的吗?还是没有付完的呢?
没有支付的不做 这都是按月做的 没有发生的不要做
我已经付完了那些费用老师怎么做分录呢?
借财务费用利息 贷银行存款 公户支付的吗
是的,已经付了31797.92,16个月,这个里面是含利息的,都是公户支付过了,我帐弄错了,以后我想把本金和利息给他分开,老师这样子好操作吗?付完了是什么分录?没付完了是什么分录呢?
是这个样子的,去年7月的,然后这个96,000是不包含利息,但是我每个月付的钱呢,都是含利息的钱,这样子的话就不对了
当时支付咋做的 你的意思本金利息一块做了本金吧 红冲借财务费用利息 贷本金
是的,应该是本金加利息,我是一下子全部转了,然后银行存款直接支付了算了本金
按上面的就可以的
借 财务费用费用 贷 本金?这个本金是哪个科目里呢?
你之前支付的是啥 不是其他应付款吗
是的,贷款放在其他应付款里的,不含利息,然后付的时候是借其他应付款,贷银行存款,付的含利息的
借财务费用 贷其他应付款
老师,这个是利息给之前付过的分开来对吧
你好对的是这么做的
老师,那我后面如果每个月再支付那个车贷的时候,是, 借其他应付款 财务费用利息费用 贷银行存款 吗?
你好对的 是这么做的