对的,是的,是这么做的。如果是个人的车。

公车租用员工的车,签订的协议可以不约定租金吗,就是只根据实际使用的加油费停车费报销,可以税前扣除吗,需要并入员工工资计算个税吗
老师好,如果员工与公司签订了私车公用协议,员工没有给公司代开租金发票,那公司给员工报销的加油费等。能税前扣除吗?
公司租用员工车出差,只报销油费,使用公司油卡加油开票,需抵扣进项,这种是走差旅费报销还是签租赁协议比较合适?差旅费报销会否涉及个税申报
老师您好,请问如果公司和员工必须①签订私车公用租车协议+②代开发票,同时满足①+②,才能将费用所得税税前扣除是吗?如果不签租车协议,那么给员工的租车钱就会计入员工工资薪金收入计个税,是这样理解吗?
您好,老师,员工出差报销的加油费,通行费,必须签租车协议并且员工开租车发票才能报销且税前扣除吗
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
但实际上这种操作比较难吧,员工出差要签合同还要开发票,公司还要付租车款?
哦,税法是这么规定的,也不难,去开一个发票就行。
只签协议行吗,我觉得开发票这种的再加上付租车费很多公司都不可能做到吧
你好,只签协议,与车相关的做不了。
而且签协议签一年还是说用一次签一次,中间有不用的时间呢
你需要什么时候用,什么时间开发票,什么时间签协议
每次出差单独签次协议,出差回来按次开发票?用一次车开一次发票?不是说一签签1年的,1年内出差就不用再签了
对的,是的,你不是有的月份不使用吗?不使用的不用开
就是按次签合同,按次开发票是吧
对的,是的,是这么做的。