可以用红字冲销法进行更正

老师:发现以前年度记账凭证有错误,用蓝字填制一张更正的记账凭证,还要不要先用红字写一张相同的,如果不写红字的,不是冲不掉错的
结账前会计账簿有错,记账凭证没有错,可以用划线更正法 然后,过账前记账凭证有错,就是把记账凭证过到会计账簿之前发现记账凭证有错,可以用划线更正法 然后记账凭证科目记错了,或者记得数大于实际要记得数,用红字更正法 然后记账凭证记得数比实际记得数小,用补充登记法 请问这些都对吗?
发现以前年度记账凭证是错误的,应当用红字填制一张更正的记账凭证,正确划错哪儿了?
发现以前年度记账凭证是错误的,应当用红字填制一张更正的记账凭证,这句话错哪儿了?
对于记账凭证科目用错借贷方向,应当用红字更正法进行更正。对吗
老师你好:三季度申报收入500万,成本没有进来,实缴了增值税、25%企业所得税,按照当时的利润分红交了20%个税,成本在11月12月进来了大概260万,年总汇算清缴的时候,利润就低于300万以内,应按5%缴纳企业所得税,已经股东分红交个税了,那企业所得税和个税能退吗?
老师,请问,12月申报增值税,留底抵扣欠税,已经申报完毕。本月的增值税申报表也已经报完,但是当月的收入数申报不正确,需要更正。有哪位大神碰到过,这种情况申报更正收入,要不要撤销留底抵扣欠税的操作,才能更正?
你的意思是不用再学会计了是吗
老师,豆腐的税率是多少
老师晚上好!我新接了一个企业的会计工作。发现有以下几个问题:1、一至三季度企业所得税申报错误,少预缴了。2、财报申报都是错的。3、多交了水利建设基金和增值税。以上问题在实际工作怎么处理比较简便?如果企业所得税我在四季度的时候调整报表(不更正之前已经申报的部分)补上前面少预缴的部分可行不?
公司是一般纳税人,本月购入一批茶叶作为集体福利,需要缴纳企业业所得税吗?会计上如何处理?
有个工人给我们干活了不开发票 转工资 找点费用发票报销可以吗
去除公司监事要多久时间啊,只是监事,不是股东
老师,有对应进项票的情况下一般纳税人可以开简易计税3%的专票吗?
老师您好,公司给员工报销手机的钱开的发票是个人不是公司名字,这个可以入账吗,汇算需调增吗
好的,谢谢
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!