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老师好,问一下,我们付设备定金,计入应付账款,那计入在建工程,然后计入固定资产?那到时如何做账。

2023-10-23 11:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-23 11:39

您好,固定资产的话,再正常计提折旧的这个的

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快账用户7948 追问 2023-10-23 11:41

借:在建工程  贷:应付账款...完成后,借:固定资产  贷:在建工程,这样做账吗.内账

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齐红老师 解答 2023-10-23 11:43

嗯对是这个意思的哈

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您好,固定资产的话,再正常计提折旧的这个的
2023-10-23
你好,没有发票做在建工程,完工之后转固定资产正常做账就行,但是抵扣不了所得税。建议还是让对方给你们补上,后期在汇算清缴之前补进来就行。
2024-08-23
你好;   在你达到预定使用状态的时候转固定资产去;    不确定金额先做暂估入固定资产 次月开始折旧 
2022-02-14
你好,五月份就可以开始折旧的。
2023-08-07
您好,借:固定资产 贷:应付账款 借:应付账款 贷:银行存款
2020-12-10
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