你好,你们返佣直接开发票红冲,不需要对方开票
老师,我们公司在门店做广告,对方给开的推广营销费合适吗?还是必须叫广告费?
老师,请问一下我们公司用货品抵合作方的营销费用,我们给对方开销售发票,对方给我们开营销服务费发票,我们的钱该怎么来处理?我们卖货给对方挂应收账款,对方给我们开营销服务费发票我们直接从应收账款处下账是吗?
老师,做抖音推广,对方给我们开的发票是信息服务费,我入什么科目呢?是入销售费用_广告和业务宣传费 还是管理费用_服务费?
我们酒店要给一个单位返佣,对方开不了经纪代理费,开他其服务发票可以做账吗?
我们是酒店,给对方返佣,对方是广告公司,开给我们的发票是其他服务费,那我可以做销售费油-营销费用吗?
当年内的劳务费用 暂估如何做账
老师你好!未分配利润是800,股权转让50%400万元,可以按200转让价格,有标准转让价格吗?可以按90%转让,这样360万元,差额40*0.20=8万元,这样不是更好吗?问转让价格有标准吗?
业务部门发生的费用,比如办公室租金、配的公车加油费折旧费都计入销售费用合理吗
老师,请问一下,公司现在欠税,是公司名义上的法人代表承担一切法律后果吗?公司实际的法人不是这个人
法人的电子税务局上有企业信息,是否已经税务登记了
老师,您好!请教您 根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,如果小规模纳税人期间未取得生产经营收入、未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。那么,如果当时没有做进项税额价税分离处理,现在是一般纳税人了,账务如何调整呢? 谢谢老师指导!
24000*8如何理解 请老师解答
朴老师:从转了2手的代账公司手中把账要回来自己做,是否需要把这2个公司所有的账都要核查一遍,需要注意哪些细节,需要有哪些衔接工作啊?感谢指教
收入确认,报关的以FOB出口日期确认收入,快递形式,没有报关的,以什么时间确认收入(跨境电商)
请问下面写了2025年不适用,请问是哪一条不适用?
这个是第三方,
那就计入销售费用-佣金
他这个发票开的对吗?
可以开其他服务费吗?
对方开其他经纪代理服
他们只能开其他服务费,可以吗?
偶尔开一次其他经纪代理服务是可以开的
他们不给开,只能给我开其他服务费,那我怎么办?这个发票能做佣金吗?
还是按佣金做账就是了
好的,我们佣金都是销售费用-营销费用的,可以吗?
可以的,就那样做就是了
好的,因为金额比较大税务局查到没事吧。
按规定必须是开其他经纪代理服务的,
那他们开不出来其他服务费也也可以吧,金额大概8-9万,这样子。
前边都说了哈,开票是根据经济内容据实开票,即使没有经营范围,偶然开一次是可以的
我知道,对方会计不给我们开呀。
这个是双方协商的事哈,不开税局查到按虚开发票处理
我上次问了一个老师她说其他服务费可以的
关键是看税局会不会较真哈