就按总公司给分来的那个所得税,就按照那个表填写就行了。

老师你好,因为总分公司企业所得税是汇总分配,母子公司企业所得税是各交各的,所以总分公司的合并报表必须申报给税务局,而母子公司的合并报表不需要申报,只供单位内部查看,关于合并报表是否申报对吗
请问总公司和分公司企业所得税合并申报,企业所得税报表应该怎么填(总分公司在同一个区域,分公司没只申报增值税)?
老师,所得税年报汇总纳税分支机构所得税分配表中分配,比例应该怎么填写,我们的分公司没有业务一直0申报,现在这个202000表填不过去
总分合并申报企业所得税 分公司报表用填么
总分公司合并所得税应该怎么申报?要填分配表吗?
老师您好,请教一下,新公司是不是有弥补亏损这一说,一般可以弥补几年,小规模纳税人。谢谢老师
老师好!公司是一般纳税人建筑工程公司,4月份有开普通发票工程服务3%,也有开9%的工程服务专票,那增值税怎么申报呢?应该怎么勾选抵扣进项呢,税负率1.2%
老师,老板们垫付报销给员工的钱,怎么把这个钱给老板,合理合法的,问题是,报销的钱,都没有发票,只有单据和付款截图?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
总公司在深圳,分公司在惠州,总公司的所得税合并数据申报了,那分公司的所得税应该怎么报?那边税务局的人还要填申报表和分配表
就是按照总公司分来的50%填写申报就可以了。
总公司100%分配,分公司分配0%
这样不行的,要分一半给分公司的。
要填分配表吗?分配表在哪里可以下载?总公司申报时没有填什么分配表
不用填分配表,你就按50%填写申报纳税就行了。
就是把总分公司的数据合并后填列,申报步骤和平时申报一样,是这样吗?
咱们就是填写总公司分给咱的一部分,一半填写上报就行了,没有其他。
那分公司所得税是零申报,还是按分公司的数据申报?分公司现在亏损的
一直说分公司按分过来的50%申报,你也不看老师的回复。
总公司分给分公司的是0,就是0申报,可以这么理解吗?
这样一般是不行的,因为你是异地的,要分来50%申报才行。
总分公司合并后的数分50%,还是分公司财务报表上的50%
比如税款是100万,就分公司50万,总共是50万。