你好,第二次业务发生了吗?没有的话还是预付账款,如果业务发生了,你可以做在建工程。

ipo咨询服务费,放在费用类,还是其他流动资产呢? 它是分三次支付,第一次付预付款,第二次付的是交可行性研究报告初稿的钱,第三次是终稿钱,第四次是反馈后的
老师好,我们购买了固定资产(无需安装,没有额外费用)分三次付款,付款时前两笔都放在了在建工程科目,最后一笔做普通支出了,现在我们要把在建工程转为固定资产,要怎么做账呢?
作为小企业会计准则的执行单位,针对房租费这样的费用,一般都是半年支付一次的,而且基本都会跨年提前支付。那么第一、这个房租费是可以直接在支付时一次性进管理费用,还是必须摊销一下?因为一般房租费物业费都会跨年支付。第二、如果必须摊销的话,在金蝶里设置科目为待摊费用,还是预付账款?那个比较好?
购买变形金刚,分三次付款,第一次做分录借预付账款贷银行存款,第二次怎么做,货物已经发出,第三次到货结尾款,还需要组装,人家不负责组装,咱们自己组装,组装花的人工费和材料费怎么做分录,组装好了要转固定资产摊销
装修工厂 购买固定资产 第一次支付用于预付款 不是一次性支付 那第二次支付用什么科目 用于预付账款还是在建工程?
没有中级想做代理记账会计能做吗?有初级非会计专业
老师,小规模纳税人季度销售超过30万了,可以30内的免税超出的交增值税吗
有没有什么软件可以由实发工资倒退应发工资
研发费用台账是委外做的,实际上没有研发领料,审计只是在审计表里做了一个调整分录,那么需要更改原始凭证吗?
某职工1-9月工资4500元,10月份工资5054元,代扣社保453.09元需要交个税吗?如果交需要交多少
小规模纳税人,没有业务,但有十几个员工买社保,每个人申报个税工资都填个人承担的部分443.84,老师这样行吗
中级协议班保过班,如果有一科不过退费1400元 那么第二年重新报也是1400吗?
申请高企的研发费用台账是委外做的,那么研发领料的凭证需要改的吧
想问下除了外贸企业和生产企业除了出口退税这部分账不同,其他的跟生产企业差不多吗
长投权益法,持股百分之30,账面价值3000万,请问我卖了其中的百分之80,卖了3800,请问我赚了多少,还有我剩余账面怎么计算
第二次业务已经发生了 但是第一次支付用了预付账款科目 那第二次发生用于在建工程也可以是吗?
可以的,可以这么做的
好的 谢谢老师 那这一次业务已经支付完成 后面需要怎么做?
如果业务已经发生,借在建工程, 贷预付账款在做这个 完工之后,借固定资产,贷在建工程
第一次支付:借:预付账款 贷:银行存款 第二次支付:借:在建工程 贷:银行存款 已经完成支付 收到发票:借:固定资产 贷:在建工程 这样可以吗 那预付账款就不平了
借在建工程贷预付账款还得做一个这个不是吗?然后再借固定资产贷在建工程呀。
好 懂了 谢谢老师
不用客气,工作愉快。