同学你好,牛舍是已达到可使用状态,不在发生费用就可以转固定资产,按照归集的建造期间发生的资本化的全部费用金额转固定资产,如果是一般企业,这些费用都计入在建工程转固定资产

甲公司立项自建厂房一幢,购入为工程准备的各种物资50万元,支付的增值税额为8.5万元,全部用于工程建设。领用本企业生产的A产品一批,实际成本为8万元,产品售价为10万元,增值税税率17%;工程人员应计职工薪酬10万元,支付工程建设发生的监理费、临时设施费等3万元。工程完工并达到预定可使用状态。(1)购入工程物资时,(2)工程领用工程物资时,(3)工程领用本企业生产的A产品时,(4)分配工程人员工资时,(5)支付工程发生的监理费、临时设施费等,(6)工程建设发生的待摊支出由工程负担(7)工程完工达到预定可使用状态,结转工程成本,那5.6.7怎么写,谢谢
2×20年7月1日,甲公司与乙公司签订了一份住宅建造工程合同,合同总价款为3000万元,建造期限为1.5年,估计工程总成本为2500万元。甲公司负责工程的施工及全面管理,乙公司按照第三方工程监理公司确认的工程完工量,每年末与甲公司结算一次。相关资料如下:资料一:2×20年12月31日,甲公司累计实际发生成本1000万元,与乙公司结算合同价款1100万元,实际收到的价款为900万元。资料二:2×21年12月31日,工程按时完工,甲公司累计实际发生工程成本2600万元,与乙公司结算合同价款1900万元,实际收到的价款为2100万元。其他资料:假定该建造工程整体构成单项履约义务,且属于在某一时段内履行的履约义务,甲公司采用已发生成本占预计总成本的比例计算履约进度。甲公司累计工程支出中,材料费和人工费各占50%。不考虑增值税等其他因素。(1)编制甲公司2×20年和2×21年发生工程成本的相关会计分录。(5分)(2)计算甲公司2×20年12月31日的履约进度和收入确认金额,并编制相关会计分录。(5分)(3)编制甲公司2×21年12月31日的相关会计分录
甲公司签订了一项总金额为1200万元的建造合同,承建乙公司的一幢办公楼。工程已于2020年4月开工,预计2022年底完工。最初,预计工程总成本为1000万元,到2021年底,预计工程总成本已为1100万元。甲公司采用投入法确定履约进度,增值税税率为9%,并在支付合同价款时支付增值税税款。经计算,2021年应确认的合同收入540万元,应确认的合同费用520万元,实际收到的合同价款560万元。编制丙公司相关会计分录
甲公司签订了一项总金额为1200万元的建造合同,承建乙公司的一幢办公楼。工程已于2020年4月开工,预计2022年底完工。最初,预计工程总成本为1000万元,到2021年底,预计工程总成本已为1100万元。甲公司采用投入法确定履约进度,增值税税率为9%,并在支付合同价款时支付增值税税款。经计算,2021年应确认的合同收入540万元,应确认的合同费用520万元,实际收到的合同价款560万元。要求:编制甲公司2021年的有关会计分录。(注:金额单位用万元)
甲公司签订了一项总金额为1200万元的建造合同,承建乙公司的一幢办公楼。工程已于2020年4月开工,预计2022年底完工。最初,预计工程总成本为1000万元,到2021年底,预计工程总成本已为1100万元。甲公司采用投入法确定履约进度,增值税税率为9%,并在支付合同价款时支付增值税税款。经计算,2021年应确认的合同收入540万元,应确认的合同费用520万元,实际收到的合同价款560万元。要求:编制甲公司2021年的有关会计分录。(注:金额单位用万元)
你好老师,就是去年的收入20万今年把红冲了,那去年我暂估的成本是不是也可以冲20万呢怎么做会计分录呢
老师,2023年结转增值税销项税额到营业外收入,这笔分录是错误的,2025年怎么账务处理
请问老师,贷款利息无发票,费用填在汇算清缴纳税调整项目明细表里的第几行?第18行“利息支出”?还是第30行“其他”?
老师您好,为何短期投资购买的基金,算投资收益呢?投资收益不应该是投资购买的基金收到的利息吗?
老师,建筑公司项目简易计税,项目购买的设备有的开的专票,有的开的普票,我想问一下可以直接做在工程施工里吗,专票勾选不认证
一般纳税人,跨区,开9个点建筑,税怎么交,怎么算,没超10万也要交吗
问一下房租租赁发票开多少点
老师,我是企业 ,下面成立了两个全资子公司, A,B均为不占机构编制的事业单位,现在编办要求注销B,并将其合并到A,AB公司连续亏损,B帐面有500多万的固定资产,不包含房产,土地,请问,我该采取特殊性税务处理还是一般性税务处理模式更合适呢?AB两个都是经营性质完全一样的,注销的原因是编办要减少事业编制数,无其他商业目的
亩产税可以抵扣吗老师您好
老师好,25年有一笔100万的费用 没发票 汇算清缴的时候 把这100万全部纳税调增了 不用交税的,现在这个100万发票过来了 我该怎么处理 账上怎么处理 表上怎么处理