你好,你选择的是退税勾选吗?

有上海的老师做出口退税的吗?假如9月的进项10月勾选了发票,10月开发票开错了然后在12月红冲重开了,现在好像汇率搞错了,想在1月把12月那张重开的发票红冲作废掉,能在2月申报退税吗?
有上海的老师做出口退税的吗?假如9月的进项10月勾选了发票,10月开销项发票开错了然后在12月红冲重开了,现在好像汇率搞错了,想在1月把12月那张重开的发票红冲作废掉,能在2月申报退税吗?
有上海的老师做出口退税的吗?假如9月的进项10月勾选了发票,8月的报关单10月开销项发票开错了然后在12月红冲重开了,现在好像汇率搞错了,想在1月把12月那张重开的发票红冲作废掉,能在2月申报退税吗?
外贸企业,2月份收到的进项发票,发票已做退税勾选确认,发票已认证已稽核,现在发现发票错误,税退不了,对方要冲红,重新开具,之前勾选确认的发票,怎么撤销勾选,怎么操作,我们还需要给销售方,开具红字信息表吗?
现在小微企业利润季度总额35万,应该按5%交纳企业所得税吗?然后我的按这个计算应纳税额,填写季度所得税表,报表中提示不用缴税,是因为去年亏损吗? 9月做退税进项发票勾选认证,但在这之后对方红冲了,又重新开了发票过来,请问我之已做退税勾选确认的怎么办?新来的要重新认证吗 9月份来的进项发票都做了退税勾选确认,什么时候退税系统里才有相关信息?
我公司做渣土运输的,是一般纳税人,有私人的车子挂靠到到我公司。我给工地开10万运费,工地给我公司补0.09增值税,我公司需要给他们私人结算运费,我应该收他们几个点的费用。
老师,企业所得税年报,营业外收入需要调增50.24元,这里属于小微企业,我没有选填写A101010\\101020\\103000,这些表,我要怎么去调
零报税,是每月报一次吗?
老师 就是新建的厂房 老板想看投进去多少钱 我看哪些科目啊
老师,返聘退休人员应该签什么合同?在申报时又该如何申报?
公司以前给员工居住或者办公的租住的单子,后因办公地点取消,所以提前退租,导致没有到期就停止租房了,然后当时这个押金也没有给退,有个几万块钱,像这种情况,如何处理?租住的是个人的房子,没有发票, 现在的押金。无法收回,然后让办公室的人员写一个情况说明,附在凭证后面能税前扣除吗?
找会计工作需要必须有中级职称吗
老师,生产成本,辅助生产成本是个啥?怎么又出来了一个这个科目?以前没见过?
如果账上的汽车固定资产残值还有1万多开给个人了,然后个人自己去二手车市场过户,二车市场开支的发票,如果金额高于1万多,这个是不是有税务预警
公司出售固定资产,汽车开给个人的,个人自己去过户了,然后二手车市场开了个那个发票嘛,但是那个发票没有给公司留存,这个是不是需要问对方要过来?
对的老师,现在去查查不到了
你好,你在电子税务局里面申请退回了吗?
其他人弄的,我只看到资料,需要退回什么
要把这个退税勾选退回来,把这个发票给人家。
在税务局里面申请退回。
如何操作
首先我们登录电子税务局选择“我要办税”—“出口退税” 第二步选择“出口退(免)税申报”中的“进货凭证信息回退申请” 选择“新建”填写“进货凭证信息回退申请采集表”将我们错误认证的发票信息如实填上 最后选择“数据申报”-“生成申报数据”如下图图4所示,将进货凭证信息回退申请上传到税务局审批。审批通过后我们便可以重新对发票进行认证了
我进这个系统了,但是他自动跳出输报关批次数据等,但是我们还未做退税申报,怎么填写
你看下必须填写的吧,不填写能保存吧
老师,假如这一步做完,新发票做退税勾选,后面申请退税的具体歩骤是怎么样的
你好,把这个发票退回去,对方红冲,然后你再重新退税,勾选再继续退税就可以的。
对方已红冲,并己开具了新的发票,现在新的发票还未认证,
对方红冲这个进项退税勾选择,你当时怎么操作的?你选择已勾选吗?
老师我问这些进项发票退税勾选全部弄好后,退税申报流程是怎么样的,是进电子退税去做还是电子口岸去做
到电子税务局里面申请退税。
是之前财务做的,说8月份已确认全部勾选,之后发生红冲发票了,在9月对方才开新的发票未做勾选,上述都未做退税申报,现在该怎么办?我在看他8月己做退税勾选的记录查不到了,另外8月,9月增值税报表也未做体现
新来的发票退税勾选 然后你次月申报增值税,申报出口退税就可以的。
新来的发票是9月开具的,我现去认证,之前红冲的就不管了是吗,然后11月份做出口退税申报,是吗,这个是放在哪里填写
好,红冲的,他在几月份红冲的,如果是之前月份的,你没有接手之前的不用动。