你好,你选择的是退税勾选吗?

有上海的老师做出口退税的吗?假如9月的进项10月勾选了发票,10月开发票开错了然后在12月红冲重开了,现在好像汇率搞错了,想在1月把12月那张重开的发票红冲作废掉,能在2月申报退税吗?
有上海的老师做出口退税的吗?假如9月的进项10月勾选了发票,10月开销项发票开错了然后在12月红冲重开了,现在好像汇率搞错了,想在1月把12月那张重开的发票红冲作废掉,能在2月申报退税吗?
有上海的老师做出口退税的吗?假如9月的进项10月勾选了发票,8月的报关单10月开销项发票开错了然后在12月红冲重开了,现在好像汇率搞错了,想在1月把12月那张重开的发票红冲作废掉,能在2月申报退税吗?
外贸企业,2月份收到的进项发票,发票已做退税勾选确认,发票已认证已稽核,现在发现发票错误,税退不了,对方要冲红,重新开具,之前勾选确认的发票,怎么撤销勾选,怎么操作,我们还需要给销售方,开具红字信息表吗?
现在小微企业利润季度总额35万,应该按5%交纳企业所得税吗?然后我的按这个计算应纳税额,填写季度所得税表,报表中提示不用缴税,是因为去年亏损吗? 9月做退税进项发票勾选认证,但在这之后对方红冲了,又重新开了发票过来,请问我之已做退税勾选确认的怎么办?新来的要重新认证吗 9月份来的进项发票都做了退税勾选确认,什么时候退税系统里才有相关信息?
老师您好,请问小微安装公司承接零星安装的工人工资和零星材料费计入什么科目比较合适?
你好老师苍溪有会计培训班没?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
对的老师,现在去查查不到了
你好,你在电子税务局里面申请退回了吗?
其他人弄的,我只看到资料,需要退回什么
要把这个退税勾选退回来,把这个发票给人家。
在税务局里面申请退回。
如何操作
首先我们登录电子税务局选择“我要办税”—“出口退税” 第二步选择“出口退(免)税申报”中的“进货凭证信息回退申请” 选择“新建”填写“进货凭证信息回退申请采集表”将我们错误认证的发票信息如实填上 最后选择“数据申报”-“生成申报数据”如下图图4所示,将进货凭证信息回退申请上传到税务局审批。审批通过后我们便可以重新对发票进行认证了
我进这个系统了,但是他自动跳出输报关批次数据等,但是我们还未做退税申报,怎么填写
你看下必须填写的吧,不填写能保存吧
老师,假如这一步做完,新发票做退税勾选,后面申请退税的具体歩骤是怎么样的
你好,把这个发票退回去,对方红冲,然后你再重新退税,勾选再继续退税就可以的。
对方已红冲,并己开具了新的发票,现在新的发票还未认证,
对方红冲这个进项退税勾选择,你当时怎么操作的?你选择已勾选吗?
老师我问这些进项发票退税勾选全部弄好后,退税申报流程是怎么样的,是进电子退税去做还是电子口岸去做
到电子税务局里面申请退税。
是之前财务做的,说8月份已确认全部勾选,之后发生红冲发票了,在9月对方才开新的发票未做勾选,上述都未做退税申报,现在该怎么办?我在看他8月己做退税勾选的记录查不到了,另外8月,9月增值税报表也未做体现
新来的发票退税勾选 然后你次月申报增值税,申报出口退税就可以的。
新来的发票是9月开具的,我现去认证,之前红冲的就不管了是吗,然后11月份做出口退税申报,是吗,这个是放在哪里填写
好,红冲的,他在几月份红冲的,如果是之前月份的,你没有接手之前的不用动。