同学您好,您好,注销一般要将资产负债清理为0只余实收资本,往来没法清理的记入营业外收支,有利润未分配的交纳20%分红税后分给股东

老师,企业要注销,账面上还有其他应付款余额,应该怎么处理
一般纳税人企业要注销时,还有库存,应付账款和其他应付款余额,怎么处理
一般纳税人企业要注销,但是其他应付款还有贷方余额怎么办
企业办理税务注销,其他应付款还有贷方余额七万多元 ,怎么处理?
老师你好,企业注销时账上其他应付款还有贷方余额四万多,是借的法人的钱,如何处理呢
请问老师,自然人之间转让股权,张三将A公司的股份1500万元,以转让价230万元转给其父亲,张三取得股权时的原值是230万元,A公需要做的账务处理是: 借:实收资本—张三 贷:实收资本—父亲,对吗?
增资稀释原股的股权税务怎么处理
财务领导叫我今年要做点收入,交点税是什么意思?是指的开收入发票吗?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)
直接将其他应付款调到实收资本 可以吗?
同学您好,你好,也行的,这种情况也可以