关键是对方来货没呢?
老师,请问,我们2年前给供应商付的款, 一直没给我们开发票,这个月发票开过来了,税务上有没有什么风险
请问老师,别人帮我们公司去别的公司干活,不用付钱给他,别的公司给我们钱,我们也开了票。会有什么风险吗
公司流水过账,甲方和乙方已有合作,现在别人问,我公司开票给甲方,甲方付款给我公司,乙方开票给我公司,我公司付款给乙方,但是没有实际业务往来,这存在很大的风险吧,虚开发票
老师,我们公司付款都没有公司账户转账,而是和别人挂的往来,这样有风险吗?
老师,请问下我们公司很多应付账款挂的借方,我问了是我们先转了钱给别人,别人没有开票过来,这种有没有税务风险
老师,为什么这里的摊销不减减值呢[捂脸][捂脸]
老师b也是坏事吧为啥不选择呢
老师我从五月份开始建账,之前三四月份不准备建账了,但我的银行存款要怎么做账才能对得上余额
想问下一般纳税人题目,求的是单位成本。如果是小规模它会有求单位成本的题目吗?又是怎么算的?
@董孝彬老师,你好,提问
老师b通俗说的话怎么理解
老师,双休,是月工资除以23还是22,要不要除补班那天
在23年做的工程,25年才取的材料成本发票怎么入账呢
老师,请问如果企业注销,基本查几年帐?长三角地区
老师 截止到3.15资产是300万 然后3.16-4.15进来104万的货 ➕3.16-4.15的利润 87万 减去欠了供货商的140万 最后剩下350万 为啥截止到4.15的资产加3.16-4.15的利润减去截止到4.15的欠款金额不一样呢
来货了啊 公司做账我看了就是做的 借:应付账款 贷:银行存款 也没有做成本
这个需要暂估成本做账的,不然你们的利润就是虚的
老师 我们公司是建筑公司 我看了他们做的账就是我们材料款付了 没有来票 就直接这样做的账 借: 应付账款-哪个单位 贷:银行存款 其他就没有别的分录了我看了。付了款就出现了负数了 没有来票。
应该是材料已经收到了的,只是没来发票,
就是啊 我就看不懂他们的账了 奇葩的很样看上去
材料已经来了就要及时做账的,才能真实反应成本
好的 谢谢老师 我大慨听懂了
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。
老师,如果实在是开不过来票,怎么办呢?这个怎么销账呢?
现在账上就是挂的借应付,带银行存款
借:原材料 贷:应付账款 只是对应的成本没法税前扣除