关键是对方来货没呢?
老师,请问,我们2年前给供应商付的款, 一直没给我们开发票,这个月发票开过来了,税务上有没有什么风险
请问老师,别人帮我们公司去别的公司干活,不用付钱给他,别的公司给我们钱,我们也开了票。会有什么风险吗
公司流水过账,甲方和乙方已有合作,现在别人问,我公司开票给甲方,甲方付款给我公司,乙方开票给我公司,我公司付款给乙方,但是没有实际业务往来,这存在很大的风险吧,虚开发票
老师,我们公司付款都没有公司账户转账,而是和别人挂的往来,这样有风险吗?
老师,请问下我们公司很多应付账款挂的借方,我问了是我们先转了钱给别人,别人没有开票过来,这种有没有税务风险
供应商己开50000发票己认证,现在折价47500支付货款,另外2500要怎么入账,
老师,公司从基本户转钱到一般户,怎么写分录
你好老师请问卖固定资产不管卖赔还是赚都要交增值税吗?
老师,我们8月从抖音提现了6万,8月木有开发票,9月一起开的发票,我现在做8月9月的账务,8月的收入我是做到预收账款还是哪个科目合适
2025年7月一店员上一休一的工作制,工资是2500元,7月只出勤9天,该发多少工资合适?7月有31天,能不能按16天算日工资呢?2500/16=156.25元
工资分录,借,应付职工薪酬,贷,库存现金,还要月未计提吗?
建筑企业和个体户签的材料采购合同需要缴纳印花税吗
老师你好,公司为小过敏纳税人,2024年12月开具销售发票16,000元。(当月销售的时候也没有结转成本,因为就是我们领导自己去维修,以为赚的就是维修费用)当时应该有涉及到库存出库,但是库存发票没来也不知道,以为这16,000光是维修费。实际上还有4000多的出库变压器是成本。我问现在实际上库存有两个变压器,但已经都实际销售出去,其实就是维修都用了。这种情况怎么办?现在没有销售收入,这个月销售收入才1000多元 2025年2月份库存变压器的发票才来
工资会计分录是借,应付职工薪酬,贷库存现金,做不做计提呢,没买社保?
老师,这次企业所得税新增加要填报的应付职工薪酬数据填写,帮我理一下。 像我们9月15号发的是8月份的工资,1月份发的是上一年度的12月份的工资。这次第一行次是要填写2024年12月到2025年8月份的应付职工薪酬一级科目-贷方本年累计数么?还是填写2025年1到9月份的应付职工薪酬一级科目贷方累计数?
来货了啊 公司做账我看了就是做的 借:应付账款 贷:银行存款 也没有做成本
这个需要暂估成本做账的,不然你们的利润就是虚的
老师 我们公司是建筑公司 我看了他们做的账就是我们材料款付了 没有来票 就直接这样做的账 借: 应付账款-哪个单位 贷:银行存款 其他就没有别的分录了我看了。付了款就出现了负数了 没有来票。
应该是材料已经收到了的,只是没来发票,
就是啊 我就看不懂他们的账了 奇葩的很样看上去
材料已经来了就要及时做账的,才能真实反应成本
好的 谢谢老师 我大慨听懂了
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。
老师,如果实在是开不过来票,怎么办呢?这个怎么销账呢?
现在账上就是挂的借应付,带银行存款
借:原材料 贷:应付账款 只是对应的成本没法税前扣除