你好,你们章程里面有实物出资吗?如果有的话才可以,而且这个得是股东开发票。
我们老板有两家公司,我在这家股东只有老板和另外一个自然人股东,但是老板的另外一家公司转了很多钱进来,备注往来款,其实就是投资款,挂了好多在其他应收款,我们现在因为要贷款,要把其他应收款降低,我们可以把老板另一家公司转来的钱怎么挂呢
各位老师,大家好,我们公司是新成立的,纺织公司,然后三个老板入股合伙的,有两个老板除了用货币,还有用布料做投资的,就是他们在别的地方的布料,销给其他公司,把这个款项打进了我们公司,我们公司给人家开了增值税专用发票,其实我们公司还没有正常开始生产呢,那么这个该如何做账务处理呢,请老师们指点一下,谢谢
各位老师,大家早上好,我们公司是三个股东,其中两中股东把以前公司剩余的些布料做为资本投进来了,然后又通过我们公司销售出去,款项进了公司公户,然后我们对人家开了销售发票,我们公司也是准备生产布料,但是还没有开始生产呢,然后,股东投进来的这些布料为实收资本,款项进了公司户,还给购买方开了销售发票,现在我怎么做账务处理,才能体理,实收资本,银行存款,主营业务收入,主营业务成本,这一块,这些账务处理,我衔接不上去了,请各位老师指点一下,把账务处理的分录给我详解一下,谢谢
各位老师,大家早上好,我们公司是刚开始成立并筹办呢,然后有三个股东,公司是生产布料的,其中有两个股东把之前尾货挂在我们公司销售呢,然后开出去了销售发票,款项进了公司户,等于已经有了收入,我问他们要成本单价呢,他们没有,然后我们公司新购进的原材要开进来的发票,他们说以这个为成本做核算,我们公司还没正常生产呢,请老师们指点一下,这个账务该怎么处理呢
各位老师大家下午好,我们公司是新成立的公司,然后三个股东,然后,其中的两个股东在南方之前是有公司的,生产布料的,留有一些布料尾货,现在挂在我们新成立的这个公司来销售,款项也进了公司账户,问题是没有成本 单价,我们公司也还没有正式开始生产呢,才在安装过程中,销售发票我们公司也开了,现在怎么做账务处理,请各位老师指点一下
老师,您好,之前的领导说我不与人沟通,请问下到底怎么和他们相处?我自己人生心得其实也不愿真心教别人的?
报废汽车的残值入账能免增值税吗
老师,我们的外聘财务顾问说,我把固定资产,办公用品,机器耗材的应付账款做在了其他应付款是错的,其他应付款金额太大了,不行,有风险,我跟他说,这个应付款,此消彼长,重要的是业务真实,请问老师,:1、我习惯把固定资产等做在其他应付款里,这样要查当年有多少材料,就查应付账款就行了,这种习惯是错的吗,2、我这样说法是不是对的
宋生老师在吗?想咨询您个问题
老师在财务软件上全盘是怎样流程操作呢谢谢
老师我们给培训老师发补助代扣的个人所得税要从发放的金额里扣出来嘛?
老师装修装饰公司小规模预计年收入2500万,其中家居家具1000万,能拿到材料和运费专票,安装费拿不到,家装主材收入600万,拿一小点专票,轻工辅料收入900万拿不到专票,。现在面临合规,怎么重构业务合理避税,怎样升一般纳税人
请问不是超过10天了吗,这个解释没看明白
老师,请问如果注册资本2000万,已经实缴。想减资800万。账上现金900万。还用考虑,短期借款,和应付账款这些吗?希望有过实操的老师回答
老板报销他个人抬头的电话费,怎么做账?
这个不知道的,我没有看到章程, 可能是以货币的形式吧,而且销售货款是108800元,他们说是开一张100800的进票,他们是以别外的公司来开的,不知道合不合规定
你好,你需要确定一下的,他章程里面有规定才行。
而且必须是股东给你们开发票,开发票之前需要去评估。
这个好麻烦的,是他们老板之间已经把这个账进了公司,然后让我开了发票,我才知道的,股东就是他个人吗,那有什么可能简单的处理方式 吗,老师,因为款项进公户了,票已经开了
你好,如果你不确定的话,做不了实收资本。 做其他应付款。
老师,详解一下,包括账务处理分录,然后,进项发票以他其他公司的名称开进来行吗
你好,哪个股东章程里面有实物出资?谁给你们开发票?开发票之前做评估,借库存商品,贷实收资本。