你好同学, 让这两位提供布料的老板开发票给公司作为购进,或者是作为投资都可以

老师好,公司要办理股权转让,注册资本是100万,旧股东出资30万后就没有钱出资了,剩下没有出资的70万就引进了两个新股东。两个股东呢就分别占35和5%。我这种算股权转让吗?股权协议没有转让金额,就只是对剩下的未出资金额做出资。那我们的计税金额应该是多少?
暂估金额和发票金额不一致,报表怎么调整?
老师,酒产品月度返利是计入营业外收入,还是冲减主营业务成本啊?
老师,预付给别的公司的款项,已经付了,附件只有银行回单,附件是不是还得有收款方开的发票?这种预付款的是否开发票?
行政单位劳务派遣工资是劳务费,属于人员经费还是日常公用经费
老师今年利润比去年同期增长是不是(今年减去年)除去年乘100
同事加班打车用是朋友帮忙打车,发票抬头是公司,但是下面出行人是朋友名字,这种发票能用吗
老师,如果, A开给B一张承兑 ,不是货款。B再转给C。 实际上A和C是关联企业。 B这样转一下承兑,账面上是不是可以不留痕迹?就是转一下B有财务风险吗?
老师,去年有盈利,汇算缴交交了所得税,费用产生在今年,那么今年的利润可以扣除这个所得税费用吗
老师,请问一下员工投诉移除2022年工资9590 ,2023年工资41128 2024年工资41100,更正汇算清缴了。分录要怎么调整吖?财务报表要如何调整吖?原来分录借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资 发放 借应付账款工资 贷其他应收款 法人。今天补缴纳2022年税款➕滞纳金5000元。24年更正企业所得税弹出这个提示,我直接改利润表就行了,还是资产负债表也要改哦。
老师,做投资比较好一点,那这个账务处理包括所有的分录,老师可以详解一下吗,重点没有成本单价,我该怎么做账务处理呢,请老师侧重指点一下,谢谢
你好同学,让老板开发票给我们的公司,然后做投资。
借原材料借应交税费—应交增值税—进项税额,贷实收资本。
老师,这个发票老板该怎么开进来呢,就是我们购进的原材料吗,然后,他们的布料收款进了我们公司的,老师,然后,我们给购买方开了销售发票的
是的,同学,他作为投资就等于说把那个发票开给我们了,与他们就没有关系了,我们该卖就卖了。
老师,难就难在他们开不来发票,他们是股东,他们不认为给我们要开发票,这个账务处理我头疼的不知道该怎么处理才合适呢,请老师,给我解析一下,谢谢
不开发票,所得税汇算时没有可以扣除的成本。就要多交25%的所得税,换句话说,就是他们的这部分出资是缩水的。出资不实
那老师,说一下给一个最可行而又合理的账务处理方法,行吗,包括账务处理方面,这个提问是有限制次数的,这一次老师给我把问题解决到位,谢谢老师
同学给刚才给你说过了,开发票,要么是作为购进,要么作为投资,他不开发票,你都记着对企业一种损失,他出资作为出资,出资没有到位,作为购进,你等于说不应该给他那么多钱
法律规定名在那儿放着,他不开发票,就等于他没有出那么多子,或者说他的东西就不值那么多钱