当月可以抵扣进项税合计是10*13%%2B1*9%%2B3*6%=1.57 当期销项税额是53/(1%2B6%)*6%=3 计算甲公司本年7月应纳增值税3.-1.57=1.43

(1)16日,取得某项认证服务收入价税合计为106万元。(2)18日,购进一台经营用设备,取得增值税专用发票注明金额20万元,增值税为2.6万元;支付运输费用,取得增值税专用发票注明金额为1万元,增值税为0.09万元。(3)20日,支付广告服务费,取得增值税专用发票注明金额5万元,增值税为0.3万元。(4)28日,销售2009年1月1日以前购进的一台固定资产,售价0.206万元。已知,认证服务适用的增值税税率为6%;
某专门从事认证、咨询服务的公司为增值税一般纳税人,2019年6月发生如下业务。(1)取得一项咨询服务收入,价税合计为116.6万元,开具增值税专用发票。(2)用明金额6万元、税款0.36万元。(3)务,取得含增值税销售额10.6万元。(4)购进一台经营用设备,取得增值税专用发票注明金额30万元、税款3.9万元;支付运输费用,取得增值税专用发票注明金额1万元、税款0.09万元。(5)购进办公用品,支付价款2.06万元,取得增值税普通发票。(6)购进一间房屋作为公司办公室,支付价税合计价款65.4万元,取得增值税专用发票。【要求】根据上述资料,计算该公司当月应纳增值税税额。
北京市某公司为增值税一般纳税人,专门从事认证服务。2021年9月发生如下业务(1)16日,取得某项认证服务收入价税合计为106万元。(2)188.购讲台经营用设备,取得增值税专用发票注明金额20万元增值税为2.6万元支付运输费用,取得增值税专用发票注明金额为0.5万元增值税为0.045万元.(3)20日,支付广告服务费,取得增值税专用发票注明金额5万元,增值#03.(4)28日,销售2009年1月1日以前购进的一台固定资产,售价0.206万元.怎么计算该公司本月应纳增值税税额
北京市某公司为增值税一般纳税人,专门从事认证服务。2021年9月发生如下业务(1)16日,取得某项认证服务收入价税合计为106万元。(2)188.购讲台经营用设备,取得增值税专用发票注明金额20万元增值税为2.6万元支付运输费用,取得增值税专用发票注明金额为0.5万元增值税为0.045万元.(3)20日,支付广告服务费,取得增值税专用发票注明金额5万元,增值#03.(4)28日,销售2009年1月1日以前购进的一台固定资产,售价0.206万元.怎么计算该公司本月应纳增值税税额?
二、甲公司为增值税一般纳税人,专门从事认证服务,满足增值税加计抵减政策的条件。本年7月发生如下业务(1)取得某项认证服务收入53万元(含增值税)。(2)购进一台经营用设备,取得的增值税专用发票上注明金额10万元、增值税税额1.3万元;支付运输费用,取得的增值税专用发票上注明金额1万元、增值税税额0.09万元。(3)购进一批办公用品,取得的增值税普通发票上注明金额1万元、增值税税额0.13万元。(4)支付广告服务费,取得的增值税专用发票上注明金额3万元、增值税税额0.18万元。(5)销售2006年12月购进的一台设备,该设备购入时不得抵扣且未抵扣进项税额,含税售价为2.06万元。上述增值税专用发票本年7月均符合抵扣规定。要求:计算甲公司本年7月应纳增值税。
老师,请问一下小规模纳税人车辆购置税加价税合计入固定资产。一般纳税人按照不含税金额加车辆购置税入固定资产是不?我怕我整错
老师,申请了几百块的企业所得税退税,一直没申请通过,也没有退回,一般是多久才有消息的呢?
老师,公司在抖店上销售矿泉水,公司现开票给平台,这个是按主营业务收入处理吗?
4月基本工资是5000,月公休5天,只休2天。实际出勤28天。我们日工资是用5000÷30=166.6666667(自然月天数)算。请问4月工资怎么算?
老师您好,去年某资产达到预定可使用状态预转固了,当时安装费未结算完。今年安装费竣工结算了,补开安装费发票,财务上增加资产原值。比如该资产原使用年限10年,已使用1年,残值率5%,安装费在本月即5月份开具,财务上折旧是不是按【(原值+增加值)*0.95–已计提折旧】÷剩余年限,这个折旧是从5月份开始按新的计算还是6月份
股东投资实缴到位之后,再对公司的注资计入投资款还是往来款合适。如果再备注投资款的话,计入资本公积会有哪些后果
2025年社保只计提至今未缴纳,汇算清缴需要调增社保吗?
各位老师大家好,就是原材料这块实实在在做了账务,但是对方是一般纳税人,没有开进来发票,税务在做汇算清缴不认可,人家只看发票,然后企业是个人独资,交经营所得那种,这个130万利润,下来交多少税,老师指点一下
出口退税 记账汇率如何确定
老师,我想问一下,我们是医院,当时医保款计入应收账款,回来的时候账务处理都正常做账,现在后期医保局发现有超限收入,现在让我们退一部分钱过去,这个账怎么做呢