这个一般是勾稽不上的。

习题2(一)目的:练习企业供应业务的核算。(二)资料:某公司2022年8月发生下列有关材料采购的经济业务。(1)采购员王明预支差旅费500元,以现金支付;(2)购入下列原材料,增值税率为13%,企业向供应商出具为期3个月的商业承兑汇票,具体资料见下表:采购材料明细表项目采购数量(千克)采购单价(元/千克)采购价款(元)增值税率增值税额(元)甲材料1600101600013%2080乙材料800161280013%1664合计288003744(3)以银行存款支付上述材料运费2400元,以现金支付运达仓库后的装卸费480元;按甲、乙材料的重量分配运费和装卸费;(4)上述购买的甲、乙材料已验收入库,按材料的实际成本入账;(5)向洪天公司购入丙材料3000千克,单价25元,共计75000元,增值税率为13%,增值税9750元,材料已经入库,款项尚未支付;(6)上述购买的甲、乙材料的商业承兑汇票到期,企业以银行存款支付;(7)以银行存款支付购入丙材料的材料款,共计84750元。(三)要求:根据上述材料采购的经济业务,编制会计分录。谢谢
某企业甲材料核算采用实际成本法计价。2018年6月初,甲材料账面结存数量为900千克,单位成本为4.2元/千克。6月份有关甲材料收发情况如下:(1)6月5日,购入甲材料1600千克,增值税专用发票注明价款6000元,增值税税额780元;另支付运杂费200元(不考虑增值税),实际验收入库1550千克,短缺50千克为合理损耗。(2)6月10日,生产产品领用甲材料1200千克。(3)6月20日,从小规模纳税企业购入甲材料7500千克,取得普通发票,价款33000元,材料已验收入库。(4)6月25日,生产产品领用甲材料5000千克。(5)6月30日,收回委托加工的甲材料800千克。该甲材料耗用原材料2300元,企业支付加工费取得的增值税专用发票注明加工费800元,增值税税额104元;另支付运杂费300元(不考虑增值税)。【要求】根据上述资料,完成计算:2(1)分别计算3次验收入库材料的实际单位成本。(2)在永续盘存制下,采用先进先出法计算发出材料的成本和结存材料的成本。(3)在永续盘存制下,采用月末一次加权平均法计算发出材料的成本和结存材料的成本。
请教老师一下,我现在是做公司内部总账,经理要求我把所有材料采购按照数量金额式挂账,普通发票开来的好算,就是增值税专用发票来的总是四舍五入的有差异,我的税额和价税合计都是与发票上一致的,现在就是我如何调整这个数量和单价都有差异,导致借贷不平,请问老师,我这个差异能否通过“材料成本差异科目”给做平?这个科目最后有余额又该如何处置呢?
注册会计师对XYZ公司采购与付款交易的内部控制进行了解和测试,并在相关的审计工作底④稿中做了记录,现摘乘如下:XYZ公司的材料采购需要经投权批准后方可进行,采购部根据经抗准的请购单编制、发出订购单,订购单没有编号。货物运达后,由隶属于采购部门的验收人员根据订购单的要求验收货物,并编制一式多联的未连续编号的验收单。仓库根据验收单脸收货物,在验收单上签字后,将货物移送仓库加以保管。验收单上有数量、品名、单价等内容。验收单一联交采购都门登记采购明细账和编制付款凭单,付款凭单经批准后,月末交会计部门;一联交会计部门登记材料明细账。会计部门根据只附有验收单的付款凭单登记有关账簿。解析:(1)订购单没有编号和验收单未连续编号,不能保证所有的购货业务都已记录或不被重复记录。建议该公司应对其订购单和验收单连续编号。(2)验收人员隶属于采购部门,会影响其独立行使职责,不能保证验收货物的数量和质量。建议该公司应将验收部门从采购部门独立出来。(3)付款凭单未附订购单及供应商发票,会计部门无法核对采购事项是否真实,登记有关账簿时金额和数量可能就会出现差错。建议该公司应将订购单和购货发票等与付款凭单一起交会
请教一下老师们,我们做装饰装修业的,项目上采购的材料一般是供应商可能一次性按合同的数量金额全部开了发票给我们财务部了,项目上的会计录入进销存时按照供应商的送货单录的,我是做内账总账的,也要求我按照材料科目设置为数量金额式入账,我是拿发票复印件入账时我想先入“在途物资”这个科目,再按照项目会计核对录入合适的入库单入账时转到“原材料”,进销存里是可以备注发票号的,但项目会计并没有做到这一点,我会写个情况说明给财务经理,五一后经理去出差到项目上会给说我的做账要求,我想问一下老师们我这个处理能行吗?有无更好的高效的办法呢?
老师 没有报过税的个体工商户 年报都填0吗
@徐莲兆 徐老师[抱拳],请问小规模出口需要在电子税务局做免退税备案吗? 小规模还要不要导入报关单填出口明细表、进货明细表以及配单呢?
老师 请问一下首单下户核查会不会看往来的邮件(资料里是需要提供的)
自产农产品用于内部福利或者接待的话,可以视同收入吗
你好,老师 汇算清缴需要交税2500,怎么做会计分录
老师,交通运输直报在哪里填的吗?
请问老师,公司接订单,一般需要给客户公司返利,这种怎么做合规?
老师,我是建筑公司,5月开了30万的发票,刚业主说发票金额开多了,让我开张红字1800元。可以指导一下在电子税务局怎么操作吗?
老师,你好,我是山西太原,我公司新开立社保户后,新增人后去进行社保申报确认,显示无有效的汇总预处理信息,怎么弄
老师,我是建筑公司,5月开了30万的发票,刚业主说发票金额开多了,让我开张红字1800元。可以这么操作吗
我就是从这个入库单去下推的发票,就是我发票开的不是入库单的价格,这样也是钩稽不了对吗
你好,是的,这个价格需要正确才行。
然后您的软件正常会有提示你的,你看一下。
老师,我类似这些单据不勾稽会影响什么吗?
你好,就是核算不准确,然后有的就是不能继续再操作,会有提示。
老师,我在下推采购发票时,改了不含税价,所以只有不含税价和入库价不一致,勾稽是可以勾稽成功的
你好 那成本价对 就行是这样