餐饮服务,今年是10% 餐饮服务占总收入的50%以上就行,看去年的
请教老师,我们公司准备认证高新科技企业,现在是筹备阶段,公司主要做智能锁,智能锁是外购的,系统是公司研发的,有三个疑问 1.关于开发票:对开票的品名有什么要求吗?是不是开技术服务费的金额占比,需要高于开锁具的金额占比。这样才可以体现我们是研发公司,不是贸易公司。 2.公司主要供应商那边采购智能锁体,主板,电池,外壳,然后统一组装好后,货物销售给客户,并且加收技术服务费。那么我想问,采购的一系列零件,都需要作为库存,计入到主营业务成本的科目吗?服务费没有对应进项,是不是不需要结转成本哈? 3.假如我们进货的成本是200.00,那么开票的销售价格是150.服务费是80,这样开票合理不合理呢?
老师您好,想询问下我们公司是否需要缴纳印花税。两个公司行业明细都是其他技术推广服务,第一个公司是收到的进项票税目是信息技术服务,开出去的销项票税目是生活服务-直播服务费,第二个公司没有进项,开出去的销项票的税目是现代服务-直播服务费,我们这两个公司可能不那么正规,都没签所谓的合同,然后今年9月份都做了印花税的税种核定,第一个公司税种核定是资金账簿和财产租赁合同,第二个公司的税种核定是资金账簿 财产租赁合同和权利许可证照。想请问下像我们这两种情况需不需要缴纳印花税,需不需要重新核定税种?
各位税局领导,您们好,我司是会务服务企业(可以理解为客户开会,我们负责搭建场地布置等),承接的会议在深圳市内各个地方(有时也会去周边城市),员工每天都需要外出搭建,活动结束还需要过去撤回设备,员工就餐时间不定,我们公司规定给员工15元一餐一个人的标准给员工补餐费(只有出去搭建撤场才有,不出去没有),想请问这是否符合误餐补助范畴,计入差旅费,不需要发票税前扣除。附件为员工报销单明细,-会载明日期,地点报销多少钱 图片是税局回复,请老师帮忙看看是不是说我们这样的可以不要发票根据原始凭证入账呢
请问老师餐饮服务业,进项加计抵减5%还是10%,这文件两个生活服务都有。然后我们销售货物和餐饮服务都有,怎么认定呢?需要提前备案不
老师,有几个问题 1、技术开发费是不能开专票的吗?为什么?技术服务费呢? 2、餐饮和买酒的发票能开专票抵扣进项吗?还是也只能开普票?分情况吗?3、我们受托加工出来的产品,要我们车间先入库,等几个月后都加工完了才给对方,这个完工入库时,计入什么科目?
老师,短剧的自制成本放哪个科目,分录是
请问企业开具的发票是市场推广,请问取得什么样的进项可以抵扣
老师,交了半年房租开了发票怎么记账合适,交的是2025年8月到26年1月的房租,直接走应付合规吗?需要分摊走预付每月摊销吗?是小规模
比如企业的不含税销售额为100元,免交增值税,企业选择按1%开发票,请问这个减免的增值税做帐的时候,减免金额为3元,还是1元?为什么增值税申请报里减免的金额是3元,需要申请表跟做帐的一样金额3元吗?
我们是个体户注册的1688,然后平台给我们开费用票,要我们提供开户银行和账号,但是我们没有对公的,怎么弄?
办公楼装修的窗帘怎么做账
老师,公司购入水泥,220元一吨,运费是40元一吨,水泥和运费是分别开票,我销售的时候也要两票制,请问老师,购入和销售时,运费的这个发票该怎么做分录?
老师,应交税费科目的二级科目减免税款怎样运用?分录怎样写
老师:销售固定资产,填写增值税报表的时候属于货物及劳务 还是服务不动产无形资产里类别啊?
老师您好,小规模纳税人季度收入不超30万,开具的增值税专用发票是否不用缴纳增值税
那需要备案吗?
你好,你在电子税务局填写加计扣除声明就行。
那什么时候生效呢? 那我这11月去办理申请,本2023餐饮收入达不到占比50%,就无法享受这个加计递减优惠哈
好,你从一月份符合要求,一月份就开始享受。