收到的技术转让费应该计入其他业务收入。 主营业务收入是指企业销售商品和提供劳务所得到的收入净额。其他业务收入是指企业除主营业务活动以外的其他经营活动所取得的收入,如出售原材料、出租固定资产、无形资产等。 因此,技术转让费属于企业的其他经营活动所取得的收入,应该计入其他业务收入。

技术开发收入属于主营业务收入的提供劳务收入还是主营业务其他?
收到饿了么app转入的7元餐损收入是计入主营业务还是其他业务
高新技术企业收入占比是不低于60% 本年发生200万主营业务收入—技术服务费,50万其他业务收入—房租租赁,100万营业外收入(应付账款坏账转营业外收入)。我想问一下老师,这比营业外收入,会不会影响我本年度高新技术收入的占比?
技术转让收收入计入营业外收入还是其他业务收入,为什么?技术转让收入需要看缴纳增值税吗
偶尔的一次技术服务费,营业执照上也有,是计入主营业务收入还是其他业务收入
小微企业 汇算清缴 填报表默认填哪些表吗 需要填那几张表?
2026年所得税汇算清缴时收到退2025年所得税,分录应该怎么做
劳务外包,找劳务公司代发工资,对方说要在当地预缴,是否有这个要求?建设项目
建筑公司一直买回大量的苦荞茶,怎么做账比较好呢
老师,填年度关联交易财务状况分析表时,收入按照开票金额区分,成本和费用关联和非关联都是一起核算的,怎么区分出来呢
对方说是小厂生产的开不了辅材类的,只能开主材,合同也是主材,但是送货给我们的送货单是辅材,那合同可以按照主材签订,发票也是主材,只是送的货是我们实际需要的辅材,有什么风险吗?
我们主业住宿业,携程收入,一个是落袋收入+服务费,落袋收入记主营业务收入,服务费记其它业务收入,是这样做账的吧?相当于这两部分落袋收入+服务费都得记收入
什么资产必须入固定资产
老师刚专管员打电话让补23-25年的印花税,估计之前的会计没有报够,专管员让直接补到25年12月,我们印花税没有核定,直接是按次申报的,我刚看了一下25年12月没有申报印花税,现在直接申报印花税,那我四季度的所得税报表更正吗,如果更正的话四季度的财务报表是不是也得更正,账务处理是不是我就直接做到26年里面计入未分配利润里面就可以了(小企业会计准则)
老师,上个月的收入已经抵扣交税,这个月冲掉,已经抵扣和交的税款怎么退?
好的 老师;老师 印花税、工会经费、水利专项基金没有计提 直接申报缴纳的 具体的会计分录怎么操作
借税金及附加 贷银行存款
然后借管理费用贷税金及附加吗还是月末再结转
不用做你写的这个分录呀