现在直接补计提就是了哈。
老师,你好,我公司经营业务需要,2019年12月份发生业务15098284.35 元并有银行流水单,已在2020年1月征期申报2019年第四季度款项时申报无票收入并提前缴纳税款480125.44元;与此同时因我司票份为每个月25份,不够开具合同所需发票金额,现在要补开2019年12月申报的收入;由于2019年12月时我司公司经营地址在变更,没有办下来租赁凭证,故2019年12月和1月申请超限量未通过;因怕中途有作废等发票,故现在才向贵局申请1650份发票补开2019年12月的收入,望贵局批准, 19年12月发生银行流水15098254.35,当时已经按无票收入申报并提前缴纳税款480125.44元,当时租赁合同没有办下来,没有办法申请超限量,所以今年4月申请的1650份超限量补开19年12月份的收入,如果4月发票全部开对是没错的,关键是有一张开错了,已经跨月了,税款在12月份已领缴了,我现在可以红冲一张吗,税款的话转到那个月里,还是怎么办? 可以把我这张开废的税款,转到五月份吗?
老师,我把一些餐饮费用都算成员工福利费,然后支出是欠我法人的钱,然后一月份转了几万块钱给法人账户,这个转给法人账户的钱要怎么写呀?房租补贴所需资料 1.营业执照复印件 2.法定代表人身份证明复印件(盖公章)。 3.企业上一年度(2022年)会计报表的年度审计报告复印件 4.税务部门提供的企业近三年度纳税证明(盖公章)。 5.房屋租赁合同复印件。 6.房租缴纳费用记账凭证、发票的发票联、银行转账回单老师,我们公司在申请租金补贴,请问第三条和第四条的审计报告和完税证明需要怎么操作?
老师你好,公司是在东莞按季度纳税的小规模纳税人,2023年1-3月份广西提供了建筑服务,服务工程总金额30多万,发票开的一个点的专票,今天在电子税务系统报税时已经申报了增值税,税费已经全部扣了,现在广西那边的客户说税费扣的不对,应该在广西预缴,不应该在东莞全部扣掉,但时我这边当时也没办外经证,现在要怎么处理比较好(客户一直揪着说没预缴税款,但是我也没少交税,在东莞这边今天已经全部交了)
个体工商户没有建账,税费种认定信息的征收代理方式是自行申报,但又核了定期定额核定。 ①请问选定期定额户自行申报还是小规模纳税人增值税及附加税费申报 ②请问个体户的雇员需要正常申报个税不? ③一个自然人是多个个体户的法人,请问对此自然人有什么影响不?怎样操作才能税务方面合规
老师,2023年第三个季度冲红第二季度普票5000(冲红未重开),但第三季度也有开专票5000(不是同一笔业务),账里要怎么做会计分录,才不会影响专票的营业收入和应交税费,因为专票部分是正常缴纳税金的,会计分录要怎么做才不会影响专票部分的营业收入和应交税金?正常做一笔负数和一笔整数就互相抵掉了,账里体现不出专票部分的营业收入和应交税费开始专票那部分是缴纳增值税,你这样做一正一负不是相互抵掉了,不能提现专票应交增值税的金额了,我现在申报扣第三季度专票的税金,10月份按银行回单做缴纳增值税,那不是负数了,因为这样一负一正相互抵掉了,账里的应交税费是0元
请问老师,24年9月计提了第三季度的土地使用税5572元,10月缴纳了,然后高企用地减半25.2月税务又给我们退回了5572元,税务退回的分录应该怎么做?
老师下午好,请问,我司要收客户美元,现客户要求开票,这种情况是开具什么发票,要考虑的因素是哪些,烦请老师告知,谢谢!
临时工来工作,包交通费,取得的高铁发票如何入账
一般纳税人零申报不超几个月可以
请问一下,企业汇算清缴有成本项目需要调增,但是以前有未弥补亏损,这种情况下是不需要缴纳税款吧?成本项目调增,5月当月调整所得税费用科目,不需要调整以前的财务报表吧?年度报表是不是还按2024年12月底的财务报表申报年度的?
老师,应付工资余额是正确的还有800未付款,4月账目发现一个3月员工漏扣了60元未扣款,工资3月已经申报了,4月工资扣除,60元个税未计提,另一个员工3月工资申报了,因为专项扣除问题,3月多计提个税780元,个税款多扣780元,4月按工资发放。个税已经计提,图二凭证不会做
老师您好,公司1-5月的酒24箱,已经招待了。总计80000元,发票刚刚开具的,需要对公付款,怎样做账务处理合规呢
刚注册的公司,自己设置个税密码,办税权限上为啥没有新公司
公司买卖,如果转让的时候实收资本没到位,有什么风险, 老师,如果有具体政策,麻烦附一下政策指导,谢谢
小规模纳税人,汇算清缴时候,算缺多少成本发票,是不是去年全年的营业成本—去年汇算后到今年汇算之前收到的发票和 就是缺的发票金额