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老师,请问一下,我们是小规模企业,给别的企业代工的,赚取加工费。2025年11月由于代账公司给对方公司多开了14万的普票,代账公司没有红冲,也没有做账,今年公司把账收回来自己做账了,重新补录2025年的凭证,发现了代账公司多开的这账加工费发票,且增值税已经在2025年度申报了,我们在重新录入凭证的时候,要怎么处理这张发票,挂什么科目呢

2026-05-10 23:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-05-10 23:27

多开发票后期计划红冲吗?

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快账用户3218 追问 2026-05-10 23:27

计划在2026年5月份给红冲掉的,那张是开多的,

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齐红老师 解答 2026-05-10 23:40

好的,发票开具是不可逆的; 如果后期发票需要红冲,其实账务上不需要做收入,只需要确认增值税就行

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齐红老师 解答 2026-05-10 23:41

借:应收账款/其他应收款 贷:应交税费-应交增值税-销项税/应交税费-未交增值税

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齐红老师 解答 2026-05-10 23:41

借:应交税费-应交增值税-销项税/应交税费-未交增值税 贷:银行存款

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齐红老师 解答 2026-05-10 23:41

冲销发票时候 借:应收账款/其他应收款(负数) 贷:应交税费-应交增值税-销项税/应交税费-未交增值税(负数)

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快账用户3218 追问 2026-05-10 23:43

意思是我们在重新做2025年11月份的账务时,那张多开的发票,就不确认收入,只确认增值税,然后在今年5月份红冲再冲掉是不

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齐红老师 解答 2026-05-11 11:42

是呢 您的理解完全正确

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多开发票后期计划红冲吗?
2026-05-10
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-08-21
借,利润分配未分配利润。贷,银行房款。借,银行存款。贷,利润分配未分配利润金额一样的,不需要调整。
2024-05-22
同学您好,原则上您应该调整以前年度损益, 借:以前年度损益 贷:应收账款
2023-04-15
您好,看代账的情况来判断,比如说代账已经很乱了就没必要清理,就可以根据企业的银行流水来建账做账就成
2024-12-21
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