根据您提供的信息,如果您的收钱吧账户提现到公账时被扣除手续费,而该手续费在开具发票时被列为“金融服务费”,那么根据增值税专用发票抵扣规定,您可以将该发票进行抵扣。 在抵扣时,您需要关注以下几点: 1.确保该发票是合法的增值税专用发票,且已加盖开票单位的财务专用章或发票专用章。 2.核实该发票上所列的“金融服务费”是否确实为提现手续费。您可以通过与开票单位联系或查看相关合同、交易记录等途径进行确认。 3.确保该发票的开具时间、金额等信息与您的提现交易记录相符。如果不符,您需要与开票单位联系并要求重新开具发票。 4.在申报增值税时,将该发票的抵扣联与您的其他合法可抵扣发票一起提交给税务部门进行抵扣。

老师您好,想咨询三个问题。我们是做规划设计,没合同,假如年初到年底,一共收到预收账款200万,对方一直不开票说以后再开,我们也为对方服务了,也值他们付的款项,所以12月底想确认不开票收入。1:我们平时开出发票的项目名称是:专业技术服务,请问这200万的无票收入需要交印花税吗?印花税到底是按什么确认交不交?2:以前的工资全入了管理费用,其实在收到预收账款时,人员工资已经是劳务成本了,只是没确认收入,就记入了管理费用,现在12月确认收入时,如果只把本月工资计入劳务成本,这成本费用就太低了,怎么办?还有全年一次性奖金也可以计入劳务成本吗?3:公司注册资本10万,确认收入后,弥补以前年度亏损后,净利润假设按100万计算,第一次提取盈余公积金,按10%计算,10万,就会远超(注册资本的50%)5万,那怎么提取,是严格遵照法定提取10%10万,还是只按利润的一半50万来提取10%5万?谢谢,麻烦老师了。
老师,您好。目前《商品和服务税收分类与编码》中支持16类不征税收入(如预付卡销售和充值、建筑服务预收款等)开具不征税发票,其他不征税收入只需要开具收据即可。意思比如我现在公司去中石化开了一张加油卡用于公司车辆后期加油,现在一次性充值了5000,还没实际加油,这种情况中石化开票给我只能开“不征税”,我也不能作为管理费用入账税前扣除吗?但是实际我是收到13%的专票,并且作为本月的费用入账,下月做企所税预缴的时候税前扣除的?所以这条不征税收入的规定具体是指什么呢?
老师我有个疑问。简单说,举个例子,100万的车+购置税108.9万,然后租赁公司收车款总价108.9万的4%的服务费44000,总开票是113.2万,这是张增值税专用发票,113.2万票面金额其中的11.5%也就是13万可以抵扣掉公司13万税款,其余金额抵扣企业所得税。(可以开租赁费,可以一次抵扣,也可以分一年多次抵扣) 另外,因为是第一手买到融资租赁公司名下,买车签合同的时候您就要确认好,7到10天以后车过户到您指定名下(可以是任何个人或公司)如果卖给我们,我们可以提前约定金额市场价收(抵完税还能不亏反赚),税也抵了,现也套了,相比于从公司转113万到个人账户要交的税,113万,正常交40%的税,到个人账户67.8万,要划算很多!
集团公司发售会员卡,可以在集团下的任一家公司消费,客人充值时是通过第三方收款机构充值,集团在提现是会被扣取一部分手续费的,门店实际销售划转集团也是按照扣取手续费后的金额转的,第三方收款机构是将手续费发票开给我们集团公司的,集团公司要怎么开给门店,集团公司没有金融服务经营范围
老师请问一下,我们有一个公司2021年12月贷一笔500万的贷款,然后拨款的时候专款专用,用于收购辣椒,然后用5个农户来背款走收购辣椒,但是,这笔个业务没有实际发生,然后他开票的好几百万的收购发票来,税务这边说不能抵扣,所以,我这边一直没有入账,现在还是有这500百万挂起在账上的,现在来入账了还可以入账了,到后期会算清缴不纳入税前扣除项目,可以吗?要不然我的账上货币资金一直有这笔款挂起的,其实这款已经付给代开发票的个人拿走收购辣椒去了呢。
卖荔枝,需要许可证吗,经营范围具体写什么
25年的已经弄完了,是以代账公司的科目余额表调的我的账目的期初,,想着25年末调成一样的,现在要一样,只能改4季度的报表和企税,再按季度的申报年度的,之前账目还没弄完,已经申报过了,现在修改,数据大幅度变动,会引发预警,还有其他的风险小的方法吗?
请问管理费用-离职经济补偿金,填在企业所得税年报中哪里(小微企业),没有期间费用表
个体工商户在哪里开发票
老师,您好,提额的话只需要购买方在电子税务局点确认,销售方不用确认,只提交就行是不
老师,请问我一个报关里面,有一个品,那一个品的名字相同,分别找两个供应商拿货,然后两个供应商一个是北京的,一个是广东的,请问他们能合在同一列里面报关吗?货源地不同。品名需不需要分开列出?
个税入公司账没有发给个人,我司是一般纳税人,这个也挂营业外收入吗
公司注销公司备案章要不要缴销
老师,2025年3月份暂估的原材料,在2026年3月冲暂估,然后在重新暂估,这样2025年的是否可以税前扣除(企业所得税)
老师,我想问一下。就是现在装修,然后都是预付款,做多少算什么,这个预付款可以分摊吗,还是等装完,