再增加10元的管理费,另外少交的10元寄到应付账款。

水费发票18.66元,实际交纳20元,可以借管理费用\\电费20贷银行存款20,
某银行上海分行9月份刚成立,9月10日初次缴存财政性存款,该银行的财政性存款科目余额为85467000元。9月20日财政性存款科目余额为77921000元。请问该银行9月10日和9月20日应如何处理做,以及相应的账务处理,
某银行上海分行9月份刚成立,9月10日初次缴存财政性存款,该银行的财政性存款科目余额为85467000元。9月20日财政性存款科目余额为77921000元。请问该银行9月10日和9月20日应如何处理做,以及相应的账务处理。
某银行上海分行9月份刚成立,9月10日初次缴存财政性存款,该银行的财政性存款科目余额为85467000元。9月20日财政性存款科目余额为77921000元。请问该银行9月10日和9月20日应如何处理做,以及相应的账务处理。
去年的差旅费专票账务做错: 借管理费用差旅费10元 贷银行存款10元 正确的是: 借管理费用差旅费8元 借进项税额2元 贷银行存款 今年我该怎么调账?
你好老师,小规模企业4-6月份开了79万普票,要交多少增值税是减掉30万免税金额,超过部分按1%交 还是按照79万交啊?
老师,那个建账是根据科目余额表的期末余额还是本年累计那个数来建呀?
四川工商年报里社保本期实际缴费金额包含个人部分吗
公司股权转让和变更法人,操作股权转让的时候,在税务提交股东会决议和公司章程写股权变更信息。法人变更信息不需要体现吧
老师有盈利现在要增资涉及啥税吗
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
工会是不是得单独开设一个银行账户呀?能用其他账户当工会账户不
老师,你好,汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不,我直接做账是冲利润分配,借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对
老师,我报关单和出口发票没有写规格,但是进项进来给我开了规格,影响退税吗?是不是没有多大关系?
在做账那它就是10月份的管理费用了?
可以的,可以记在10月份可以的。
那它就是10月份的电费了,我要是想把它归到9月份电费,应该怎么做分录
你好 当年的 那就是返回去 改
怎么冲,怎么改
反结账回去,然后再增加一笔凭证就行了。
都是当年的,其实也不影响总的利润,没有必要返回去。