再增加10元的管理费,另外少交的10元寄到应付账款。

水费发票18.66元,实际交纳20元,可以借管理费用\\电费20贷银行存款20,
某银行上海分行9月份刚成立,9月10日初次缴存财政性存款,该银行的财政性存款科目余额为85467000元。9月20日财政性存款科目余额为77921000元。请问该银行9月10日和9月20日应如何处理做,以及相应的账务处理,
某银行上海分行9月份刚成立,9月10日初次缴存财政性存款,该银行的财政性存款科目余额为85467000元。9月20日财政性存款科目余额为77921000元。请问该银行9月10日和9月20日应如何处理做,以及相应的账务处理。
某银行上海分行9月份刚成立,9月10日初次缴存财政性存款,该银行的财政性存款科目余额为85467000元。9月20日财政性存款科目余额为77921000元。请问该银行9月10日和9月20日应如何处理做,以及相应的账务处理。
去年的差旅费专票账务做错: 借管理费用差旅费10元 贷银行存款10元 正确的是: 借管理费用差旅费8元 借进项税额2元 贷银行存款 今年我该怎么调账?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
在做账那它就是10月份的管理费用了?
可以的,可以记在10月份可以的。
那它就是10月份的电费了,我要是想把它归到9月份电费,应该怎么做分录
你好 当年的 那就是返回去 改
怎么冲,怎么改
反结账回去,然后再增加一笔凭证就行了。
都是当年的,其实也不影响总的利润,没有必要返回去。