您好,分录的科目是对的,这个租是多久啊,一般是分月来确认收入的,因为折旧费对应的是每月的成本,这样收入和成本好匹配

甲公司为增值税一般纳税人。2019年10月,甲公司发生的有关经济业务如下:(1)1日,将一台暂时闲置的生产设备出租给乙公司。双方合同约定租期为6个月,每月不含增值税的租金5万元,租金一次性收取且提供后续服务。甲公司开具的增值税专用发票上注明的价款为30万元,增值税税额为3.9万元。该设备每月应计提折旧费4万元。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小A.应确认其他业务收入5万元B.应确认其他业务收入30万元C.计提折旧费应计入管理费用4万元D.计提折旧费应计入其他业务成本4万元
【分录题2】练习递延项目——预收项目的核算。注:“应交税费——应交增值税”要写出明细科目,其他不写明细科目。金额有小数的,保留小数点后两位A公司20×8年1月,发生如下经济业务,要求:编制相应的会计分录。(1)3月2日,将闲置设备出租,预收半年的的租金36000元【第1-2空】(2)3月5日,按照购销合同规定,购货方预付20%的购货款100000元【第3-4空】(3)3月31日,确认应属本月的房屋租赁收入(注:房租收入要考虑增值税,税率13%)【第5-7空】(4)3月31日,销售产品,开出发票,增值税发票注明:价款200000元,增值税26000元,余款已收到。【第8-11空】
【分录题2】练习递延项目——预收项目的核算。注:“应交税费——应交增值税”要写出明细科目,其他不写明细科目。金额有小数的,保留小数点后两位A公司20×8年1月,发生如下经济业务,要求:编制相应的会计分录。(1)3月2日,将闲置设备出租,预收半年的的租金36000元【第1-2空】(2)3月5日,按照购销合同规定,购货方预付20%的购货款100000元【第3-4空】(3)3月31日,确认应属本月的房屋租赁收入(注:房租收入要考虑增值税,税率13%)【第5-7空】(4)3月31日,销售产品,开出发票,增值税发票注明:价款200000元,增值税26000元,余款已收到。【第8-11空】
甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。2019年9月发生部分经济业务如下:(1)2日,外购原材料一批,取得货物增值税专用发票注明的价款为100万元,增值税税额为13万元,取得运费增值税专用发票注明的运费为2万元,增值税税额为0.18万元,原材料已验收入库。以上款项均通过银行转账方式支付。(2)5日,将一批原材料委托乙公司将其加工为A产品(非金银首饰的应税消费品)。发出原材料的成本为80万元,支付加工费取得增值税专用发票注明的价款为20万元,增值税税额为2.6万元,乙公司按税法规定代收代缴的消费税为5万元。收回的A产品用于继续生产应税消费品。以上款项均通过银行转账方式支付。(3)15日,将一台设备对外出租,当月确认租金收入为11.3万元(含税,税率.为13%)。(4)20日,将闲置的一处仓库对外转让,取得转让收入218万元(含税,税率为9%)。已知该仓库的原值为800万元,已提折1旧600万元,已提减值准备100万元。(3)15日,将一台设备对外出租,当月确认租金收入为11.3万元(含税,税率.为13%)。(4)20日,将闲置的一处仓库对外转让,
你好老师 我想问一下“4月25日发货给外省的分支机构200台电脑,用于销售,开具增值税专用发票注明款300000元,增值税39000元。由公司承担送货费用,运输单位开具给本公司的增值税专用发票上注明运费5000元,建设基金1000元,对应增值税540元,装卸费1000元,增值税60元”已经过认证增值税专用发票可抵扣(560+400)元 我想的是会计分录为 借:应付账款 341000 贷:主营业务收入 300000+1000+1000=302000 应交税费应交增值税(销项税额)39000 是这样的吗
我们是家外贸公司,称为外贸A,同时在香港成立贸易公司B,和欧洲客户C谈好合同以后,把货物直接发到欧洲,欧洲客户C要求把货物直接发给最终客户D,D付款给C,C付款给B,B付款给A,请问合同如何签订,报关单境外收货人填谁?提单收货人填谁?通知人填写谁?
投资款投进去之后,第二个月就要交印花税吗?还是说等大征期的时候再交印花税?
朴老师,我公司是电商公司,用的是云仓,是小规模纳税人,快递没有通知买家就派送了,导致产品坏了(因为我公司卖的是冷冻产品),平台就直接退款给客户了,没有补发产品,那云仓给我司打的补偿款该怎么做账?
你好老师个体户工商年检25年交了个人经营所得税是从25年10月份至12月份的是26年1月份交的报工商年报的时候用不用把1月份交的税写上
老师个体营业执照办好,刻章,税务登记,银行开户先办那个?谢谢
交通运输货物运输加油费抵扣运费帐目处理,抵扣部分要算销项税额吗?会计核算帐目处理?
老师,我要怎么提醒我们老板做2025年的个税汇算清缴?“6月30日之前记得在个税app里面做2025年个税汇算清缴,2025年个税多退少补。”这样跟老板说吗?
快递代理公司,它的主营业务收入包括哪些?说的具体点。谢谢你了。请其他老师不要回答我只找朴老师@朴老师
老师,我要怎么提醒我们老板做2025年的个税汇算清缴?6月30日之前要在个税app里面弄好是吗?
快递代理公司,它的主营业务收入包括哪些?说的具体点。谢谢你了@朴老师
收到 明白了谢谢老师
亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快! 希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~