咨询
Q

老师好“4月30日,公司将闲置的厂房及其内置设备对外租赁(合同分签),开具增值税专用发票注明当期厂房租货金额8000元,增值税税额720元 设备租货金额4000元.增值税税额520元 ”【不确定自己觉得的对不对】 会计分录是这样吗:借:银行存款 12000+1240=13240 贷:其他业务收入 8000+4000=12000 应交税费应交增值税(销) 720+520=1240

2023-10-28 05:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-28 05:31

您好,分录的科目是对的,这个租是多久啊,一般是分月来确认收入的,因为折旧费对应的是每月的成本,这样收入和成本好匹配

头像
快账用户4519 追问 2023-10-28 05:58

收到 明白了谢谢老师

头像
齐红老师 解答 2023-10-28 06:03

 亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快! 希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,分录的科目是对的,这个租是多久啊,一般是分月来确认收入的,因为折旧费对应的是每月的成本,这样收入和成本好匹配
2023-10-28
借银行存款503000 贷主营业务收入500000 应交税费应交增值税销项税3000
2023-10-28
对的是的,是这么做的。
2024-09-22
你好同学。具体分录为
2022-12-12
你好 (1)3月2日,将闲置设备出租,预收半年的的租金 借:银行存款,贷;预收账款 (2)3月5日,按照购销合同规定,购货方预付20%的购货款 借:银行存款,贷;预收账款 (3)3月31日,确认应属本月的房屋租赁收入 借:预收账款 ,贷:其他业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) (4)3月31日,销售产品,开出发票,增值税发票注明:价款200000元,增值税26000元,余款已收到。 借:预收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
2022-12-12
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×